Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4069

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0002/23 Terapeutické pomôcky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 3lobit s.r.o. 46020152 1 025,75 € 16.01.2023 19.01.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
VO/0004/23 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 70,74 € 16.01.2023 08.02.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
VO/0003/23 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 165,01 € 16.01.2023 19.01.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
DFBV/0005/23 Štvrťročná kontrola EPS 1/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 309,74 € 12.01.2023 26.01.2023 Faktúra
VO/0001/23 Tovar Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 208,45 € 12.01.2023 26.01.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
DFBV/0003/23 GPS monitoring 1/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 42,72 € 10.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFBV/0004/23 Služby Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Profesia, spol. s r. o. 35800861 286,80 € 10.01.2023 12.01.2023 Faktúra
DFBV/0399/22 Pohonné hmoty 12/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 198,73 € 31.12.2022 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0403/22 Vodárne 12/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 321,34 € 31.12.2022 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0401/22 Pranie a žehlenie 12/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO - družstvo 48079707 2 590,50 € 31.12.2022 30.01.2023 Faktúra
DFBV/0395/22 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 1/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 4 416,30 € 31.12.2022 30.01.2023 Faktúra
DFBV/0406/22 Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 8,00 € 31.12.2022 25.01.2023 Faktúra
DFBV/0405/22 Odvoz zdravotníckeho odpadu 12/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 60,00 € 31.12.2022 25.01.2023 Faktúra
DFBV/0398/22 Telefón, internet 12/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 67,85 € 31.12.2022 16.01.2023 Faktúra
DFBV/0402/22 SVI - telefón 12/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 48,30 € 31.12.2022 16.01.2023 Faktúra
DFBV/0400/22 DSS - telefón 12/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 13,38 € 31.12.2022 16.01.2023 Faktúra
DFBV/0404/22 Elektrina 12/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 555,43 € 31.12.2022 16.01.2023 Faktúra
DFBV/0397/22 Tlač 12/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 117,44 € 31.12.2022 10.01.2023 Faktúra
VO/0175/22 Vybavenie do DSS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 122,90 € 28.12.2022 12.01.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
DFBV/0394/22 kancelársky softeŕ Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 122,90 € 28.12.2022 30.12.2022 Faktúra