Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0064/23 | Odvoz bioodpadu 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0026/23 | SVI - konferencia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFRA Slovakia, s.r.o. | 44752423 | 474,00 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0025/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 188,39 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0061/23 | Pohonné hmoty 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 220,20 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | Vodárne 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 478,80 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/23 | DSS - telefón, internet 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,13 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | Odvoz bioodpadu 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | SVI - telefón 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 73,01 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/23 | DSS - telefón 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 13,16 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | Plyn 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 747,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | GPS monitoring 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 53,40 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0024/23 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 478,80 € | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0052/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 709,42 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | Servis akvária 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 60,60 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | Tlač 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 158,17 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 200,50 € | 28.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 957,05 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 15,30 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/23 | SVI - webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 35,00 € | 27.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra |