Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3868

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0096/22 Plavba, Twin City Liner Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 FLORA TOUR 17317363 704,00 € 12.09.2022 19.09.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0247/22 Mesačná kontrola EPS, 9/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 57,40 € 09.09.2022 26.09.2022 Faktúra
DFBV/0246/22 Odvoz zdravotníckeho odpadu 8/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 60,00 € 08.09.2022 26.09.2022 Faktúra
DFBV/0243/22 Pranie a žehlenie 8/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO - družstvo 48079707 1 786,29 € 07.09.2022 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0244/22 Pohonné hmoty 8/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 138,77 € 07.09.2022 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0242/22 Plyn 9/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 732,00 € 07.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFBV/0245/22 Elektrina 8/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 465,36 € 07.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFBV/0238/22 Vodárne 8/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 323,00 € 06.09.2022 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0239/22 GPS monitoring 9/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 42,72 € 06.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFBV/0240/22 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 489,12 € 06.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFBV/0241/22 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 9/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 3 480,63 € 06.09.2022 06.10.2022 Faktúra
DFBV/0237/22 Telefón, internet 8/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 67,42 € 05.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFBV/0236/22 SVI - telefón 8/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 51,80 € 05.09.2022 19.09.2022 Faktúra
VO/0095/22 SVI - pobyt Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 VASCA s. r. o. 44410875 820,00 € 05.09.2022 19.09.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0094/22 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 489,12 € 05.09.2022 06.09.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0234/22 Tlač 8/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 96,06 € 02.09.2022 08.09.2022 Faktúra
DFBV/0235/22 Udržiavací poplatok MediCom, 2. polrok 2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MediCom Software 36314005 97,00 € 31.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0233/22 Výkon technika BOZP a PO, 8/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 30.08.2022 13.09.2022 Faktúra
DFBV/0232/22 Servis akvária 8/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP 35807032 137,02 € 30.08.2022 13.09.2022 Faktúra
VO/0093/22 Servis elektrických postelí Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Artspect 47760265 1 844,11 € 30.08.2022 23.12.2023 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka