Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3868

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0230/22 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 185,11 € 25.08.2022 19.09.2022 Faktúra
DFBV/0231/22 SVI - seminár Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži "Mali dom - Zagreb" 2099705 840,00 € 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
DFBV/0228/22 Servis v oblasti ochrany osobných údajov a GDPR Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MG GDPR, s.r.o. 52438996 120,00 € 22.08.2022 25.08.2022 Faktúra
DFBV/0229/22 Dobropis - vrátenie tovaru Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 -185,33 € 22.08.2022 31.10.2022 Faktúra
VO/0092/22 SVI - seminár Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži "Mali dom - Zagreb" 2099705 840,00 € 21.08.2022 02.09.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0227/22 SVI - tepovanie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Marcel Keszeg 45429031 120,00 € 17.08.2022 02.09.2022 Faktúra
DFBV/0223/22 Plyn 8/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 732,00 € 15.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0223/22 Plyn 8/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 732,00 € 15.08.2022 22.08.2022 Faktúra
VO/0091/22 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 185,11 € 15.08.2022 30.08.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0224/22 Plyn, vyúčtovanie 1.1.-31.7.2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 545,69 € 15.08.2022 25.08.2022 Faktúra
DFBV/0225/22 Odvoz zdravotníckeho odpadu 7/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 60,00 € 12.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0226/22 Tepovanie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Marcel Keszeg 45429031 410,00 € 12.08.2022 02.09.2022 Faktúra
DFBV/0220/22 SVI - výtvarný materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ARTMIE, spol. s r.o. 36731684 296,95 € 11.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0221/22 Spaľovanie nemocničného odpadu 7/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 22,40 € 11.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0222/22 Odvoz bioodpadu 7/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 51,84 € 11.08.2022 13.09.2022 Faktúra
DFBV/0216/22 Výmena dverí na skriniach Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 brill.sk s.r.o. 52762378 4 926,00 € 10.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0218/22 SVI - výtvarný materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PECE 36618233 283,00 € 10.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0217/22 Strava pre klientov 7/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 DSS pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 2 501,90 € 10.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0218/22 SVI - výtvarný materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PECE 36618233 283,00 € 10.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0219/22 Mesačná kontrola EPS, 8/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 57,40 € 10.08.2022 25.08.2022 Faktúra