Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3868
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0230/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 185,11 € | 25.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/22 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži "Mali dom - Zagreb" | 2099705 | 840,00 € | 25.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/22 | Servis v oblasti ochrany osobných údajov a GDPR | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | 120,00 € | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/22 | Dobropis - vrátenie tovaru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | -185,33 € | 22.08.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
VO/0092/22 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži "Mali dom - Zagreb" | 2099705 | 840,00 € | 21.08.2022 | 02.09.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0227/22 | SVI - tepovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marcel Keszeg | 45429031 | 120,00 € | 17.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/22 | Plyn 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/22 | Plyn 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
VO/0091/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 185,11 € | 15.08.2022 | 30.08.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0224/22 | Plyn, vyúčtovanie 1.1.-31.7.2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 545,69 € | 15.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 12.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/22 | Tepovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marcel Keszeg | 45429031 | 410,00 € | 12.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 296,95 € | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 22,40 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/22 | Odvoz bioodpadu 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 11.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/22 | Výmena dverí na skriniach | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | brill.sk s.r.o. | 52762378 | 4 926,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 283,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/22 | Strava pre klientov 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 501,90 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 283,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/22 | Mesačná kontrola EPS, 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 10.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra |