Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4344
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0008/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 410,54 € | 14.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 147,92 € | 14.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
VO/0006/21 | Teplomery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 88,80 € | 14.01.2021 | 20.01.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0003/21 | Čistiaci a hygienickým materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 410,54 € | 14.01.2021 | 20.01.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0007/21 | Vybavenie do CSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 131,40 € | 14.01.2021 | 20.01.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0005/21 | Plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ags 92, s.r.o. | 48110591 | 195,90 € | 14.01.2021 | 28.01.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0004/21 | Predplatné - Revue Civilnej ochrany 2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 14.01.2021 | 26.04.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0006/21 | Kominárske práce | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
VO/0001/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 147,92 € | 13.01.2021 | 20.01.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0003/21 | Hygienický materiál - dezinfekcia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 232,51 € | 12.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | Dlhodoby prenajom kyslikovych flias | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 186,00 € | 12.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 564,55 € | 12.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
VO/0002/21 | Oprava umývačky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 163,80 € | 12.01.2021 | 25.01.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0002/21 | GPS monitoring - 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 11.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | Štvrťročná kontrola EPS - 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 05.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/20 | Strava pre klientov - 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 269,22 € | 31.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/20 | Telefón - 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,62 € | 31.12.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/20 | SVI - internet - 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 31.12.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/20 | SVI - telefón 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 31,16 € | 31.12.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/20 | Pranie a žehlenie 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 303,61 € | 31.12.2020 | 01.02.2021 | Faktúra |