Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3194

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0036/23 telekomunikačné služby 01.02.2023- 28.02.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 31,03 € 08.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 voda 04.02.2023 - 03.03.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 265,34 € 08.03.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 faktúra elektrina Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 783,41 € 08.03.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 čistice potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lean Commerce s.r.o. 52594734 84,76 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 monitorovanie objektu od 01.03.2023 - 31.03.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 113,59 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 Ubytovanie so službami pre žiakov počas LVVK /lyžiarsky výcvik Gymnázium Pezinok 17050201 SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar 48157562 7 050,00 € 06.03.2023 22.03.2023 Faktúra
VO/0014/23 montáž a demontáž projektorov , koncovka 230, montáž RouterBoard , FTP kábel, T0s Switch TP-Link 5xRJ45, predlžovačka 2m, Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 322,42 € 03.03.2023 14.03.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0027/23 Oprava vozidla Felicia Gymnázium Pezinok 17050201 STANDOSERVIS 52801896 92,00 € 02.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 odber zemného plynu za obd. 01.03.2023 - 31.03.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 7 947,00 € 02.03.2023 22.03.2023 Faktúra
VO/0013/23 správa PC siete - marec 2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 01.03.2023 14.03.2023 Mgr. Jana Solgová Objednávka
DFBV/0039/23 sprava PC siete za február 2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 28.02.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 náplne do tlačiarne repas /2 ks Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 33,60 € 27.02.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 udržbarsky materiál (oprava telocvične) Gymnázium Pezinok 17050201 Ondrej Sandtner US ATYP 11692901 442,35 € 27.02.2023 08.03.2023 Faktúra
VO/0009/23 udržbarsky materiál (oprava telocvične) Gymnázium Pezinok 17050201 Ondrej Sandtner US ATYP 11692901 442,35 € 27.02.2023 27.02.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0011/23 Oprava vozidla Felicia Gymnázium Pezinok 17050201 STANDOSERVIS 52801896 92,00 € 27.02.2023 02.03.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0012/23 Ubytovanie so službami pre žiakov počas LVVK +obed/lyžiarsky výcvik Gymnázium Pezinok 17050201 SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar 48157562 7 050,00 € 24.02.2023 13.03.2023 Riaditeľka Objednávka
VO/0010/23 náplne do tlačiarne - repas /2 ks Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 33,60 € 24.02.2023 01.03.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0024/23 faktúra elektrina Holleho 1 Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 13,43 € 21.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 verejná správa SR ročný prístup Gymnázium Pezinok 17050201 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o 31592503 204,00 € 17.02.2023 08.03.2023 Faktúra
VO/0008/23 verejná správa SR ročný prístup Gymnázium Pezinok 17050201 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o 31592503 204,00 € 16.02.2023 17.02.2023 Mgr. Jana Solgová Objednávka