Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2899

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0148/23 Dvierka revízne plastové 2ks, RPE prechod 25-3/4,RPE prechod 25-384 mos.voz Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 21,55 € 06.09.2023 22.09.2023 Faktúra
VO/0060/23 Správa PC siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 05.09.2023 09.10.2023 Objednávka
DFBV/0144/23 výmena PVC Gymnázium Pezinok 17050201 Pollák Ladislav 11850981 1 055,28 € 04.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0145/23 PVC -chodby prízemia a 1. poschodia Gymnázium Pezinok 17050201 Pollák Ladislav 11850981 11 580,66 € 04.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0143/23 voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 248,58 € 04.09.2023 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0146/23 výmena okien v posilňovni Gymnázium Pezinok 17050201 M.P.V. 35709006 10 379,21 € 04.09.2023 24.09.2023 Faktúra
DFBV/0149/23 Správa PC siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 04.09.2023 09.10.2023 Faktúra
VO/0059/23 Správa PC siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 04.09.2023 21.09.2023 Objednávka
VO/0058/23 výroba a výmena nápisov na info tabuli vo vstupnej hale školy Gymnázium Pezinok 17050201 CDS Ľubomir Čeman 11694017 77,30 € 04.09.2023 13.09.2023 Objednávka
DFBV/0154/23 zemný plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 7 947,00 € 01.09.2023 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0147/23 repasované tonery /6ks Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 81,60 € 31.08.2023 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0140/23 učebnice- Literatúra III , Literatúra IV, Lteratúra II, Literatúra I pre SŠ Gymnázium Pezinok 17050201 Gorila.sk - Martinus,s.r.o. 45503249 454,39 € 16.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 elektrika júl Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 246,88 € 16.08.2023 05.09.2023 Faktúra
VO/0057/23 Dvierka revízne plastové 2ks, RPE prechod 25-3/4,RPE prechod 25-384 mos.voz Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 21,55 € 14.08.2023 07.09.2023 Objednávka
DFBV/0141/23 drevenný obklad tel. - otvorená škola Gymnázium Pezinok 17050201 DUBAN s.r.o. 47008199 2 675,00 € 11.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0139/23 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 31,46 € 09.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 telekomunikačné služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 28,55 € 09.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0134/23 poskytnutie sluzby - Virtualna kniznica za obd. 01.07.2023- 31.07.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 18,84 € 08.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0135/23 plyn 01.08.2023- 31.08.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 7 947,00 € 08.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0136/23 elektrika - Holleho 1/august 2023 Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 25,00 € 08.08.2023 05.09.2023 Faktúra