Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2781

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0067/23 monitorovanie objektu od 01.05.2023- 31.05.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 111,60 € 03.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 zemný plyn 01.05.2023 - 31.05.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 7 947,00 € 03.05.2023 17.05.2023 Faktúra
VO/0028/23 správa PC siete - máj Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 02.05.2023 04.05.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0071/23 elektrina Holleho 1 Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 13,43 € 01.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFBV/0066/23 Rohož pracovná čierna 90x150x14 2ks Rohož pracovná čierna 60x 90x14 3ks Gymnázium Pezinok 17050201 V.J.K.GUMKÁČI s.r.o. 44212844 147,23 € 26.04.2023 10.05.2023 Faktúra
VO/0026/23 Rohož pracovná čierna 90x150x14 2ks Rohož pracovná čierna 60x 90x14 3ks Gymnázium Pezinok 17050201 V.J.K.GUMKÁČI s.r.o. 44212844 147,23 € 25.04.2023 02.05.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0065/23 Motorový krovinorez FS 55 Stihl Gymnázium Pezinok 17050201 František Eckert 14137411 299,00 € 21.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0062/23 virtuálna knižnica Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 18,84 € 20.04.2023 24.04.2023 Faktúra
VO/0024/23 Motorový krovinorez FS 55 Stihl Gymnázium Pezinok 17050201 František Eckert 14137411 299,00 € 19.04.2023 25.04.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0059/23 telekomunikačné služby/marec 2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 35,39 € 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0057/23 faktúra elektrina /Holleho 1 Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 13,43 € 12.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0060/23 strava Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 761,10 € 12.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFSF/0002/23 Strava Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 103,20 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0058/23 faktúra elektrina Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 841,31 € 12.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0055/23 zber a odvoz odpadu 01.03.- 31.03.23 Gymnázium Pezinok 17050201 ESPIK Group 46754768 51,00 € 11.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0056/23 prenájom rohoží 27.02.-26.03.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 81,14 € 11.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0061/23 vodoinštalatérsky materiál Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 1 087,40 € 11.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0054/23 vodne stocne 04.03.23- 03.04.23 Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 301,66 € 11.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0063/23 sprava PC siete /april Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 06.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 Montáž HDMI káblov,montáž držiaka na projektor,držiak na projektor, HDMI kábel 10M,kábel HDMI15M... Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 510,12 € 06.04.2023 10.05.2023 Faktúra