Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3500

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0305/24 kopírovací papier 40bal.,čistiace potreby .. Gymnázium Pezinok 17050201 Lamitec,spol. s r.o. 35710691 465,20 € 05.12.2024 30.12.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
DFBV/0309/24 služby pevnej siete Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 30,43 € 05.12.2024 30.12.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
DFBV/0306/24 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 62,75 € 05.12.2024 30.12.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
VO/0156/24 kamerový systém +disk ore záznam kamier, montáž , inicializácia ,programovanie .. Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 3 208,80 € 05.12.2024 16.12.2024 Objednávka
VO/0157/24 objednávame si u Vás výmenu poškodenej kanalizácie, opravu sadrokartónu po výmene kanalizačného potrubia Gymnázium Pezinok 17050201 MV THERM, s.r.o. 46104607 2 980,00 € 05.12.2024 12.12.2024 Objednávka
DFBV/0302/24 vozík 2x17ls držiakom -upratovací/3ks Gymnázium Pezinok 17050201 LEONESS s.r.o. 46173641 356,40 € 04.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFBV/0300/24 interiérové žalúzie +parapety Gymnázium Pezinok 17050201 G-stav servis s. r. o. 54071941 1 348,27 € 04.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFBV/0303/24 plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 671,00 € 04.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFBV/0301/24 vodné -stočné Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 411,64 € 04.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFBV/0299/24 služby mobilnej siete Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 89,02 € 04.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFBV/0308/24 montaz TV na stenu , ergonomická myš Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 171,20 € 04.12.2024 30.12.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
VO/0155/24 kopírovací papier 40bal.,čistiace potreby .. Gymnázium Pezinok 17050201 Lamitec,spol. s r.o. 35710691 465,20 € 04.12.2024 05.12.2024 Objednávka
VO/0154/24 skladané utierky ZZ 30krt. Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 945,24 € 04.12.2024 05.12.2024 Objednávka
VO/0152/24 interiérové žalúzie +parapety Gymnázium Pezinok 17050201 G-stav servis s. r. o. 54071941 1 348,27 € 04.12.2024 05.12.2024 Objednávka
DFBV/0298/24 vykonanie prác technika BOZP Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 240,00 € 03.12.2024 17.12.2024 Faktúra
DFBV/0297/24 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 115,58 € 03.12.2024 17.12.2024 Faktúra
DFBV/0294/24 čistiace prostriedky do myčky Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 91,86 € 02.12.2024 17.12.2024 Faktúra
DFBV/0295/24 zneškodnenie odpadu, prenájom kontajneru 10m3 Gymnázium Pezinok 17050201 Marius Pedersen 34115901 1 046,81 € 02.12.2024 17.12.2024 Faktúra
DFBV/0296/24 elektroinštalačný materiál Gymnázium Pezinok 17050201 Prisma Elektro s.r.o. 53035747 208,39 € 02.12.2024 17.12.2024 Faktúra
DFBV/0292/24 služby mobilnej siete Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 86,82 € 02.12.2024 17.12.2024 Faktúra