Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2899
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0180/23 | výmena termostarických ventilov na vykurovacích telesách | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MV THERM, s.r.o. | 46104607 | 11 613,37 € | 10.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/23 | bluetooth, reproduktory, redukcie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza | 27082440 | 424,53 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/23 | suroviny 2 zamestnenci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 100,00 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/23 | ost. nákl. zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 868,64 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/23 | obedy žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 3 061,30 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,03 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/23 | zrážková voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 297,02 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/23 | vodné a stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 27,94 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/23 | zemné a výkopové práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jozef Fleischmann | 55221394 | 180,00 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
VO/0070/23 | upratovacie rukavice,sitko do pisoára,KRYSTAL-čistič na WC, obrúsok 1vrstvový biely 30x30cm,tekuté mydlo 5l | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 240,36 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Jana Solgová | Objednávka | ||||
DFBV/0167/23 | virtuálna knižnica 01.09.-30.09.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
VO/0069/23 | výmena termostatických ventilov na vykurovacích telesách | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MV THERM, s.r.o. | 46104607 | 11 773,38 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Objednávka | |||||
VO/0068/23 | bluetooth reproduktor JBL GO 11ks, redukcia AlzaPower HDMI 5ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza | 27082440 | 424,53 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Jana Solgová | Objednávka | ||||
DFBV/0170/23 | elektrika Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 25,00 € | 03.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/23 | plyn 9/23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 03.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/23 | kancelárske potreby , toaletný papier .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 243,96 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/23 | prenájom kopírovacích zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ELSEMP spol.s.r.o. | 30840392 | 129,60 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
VO/0066/23 | zemné a výkopové práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jozef Fleischmann | 55221394 | 180,00 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Objednávka | |||||
VO/0067/23 | kancelárske potreby , toaletný papier primaSoft 260 26cm | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 243,96 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0065/23 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Objednávka |