Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3500

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0027/25 Priemyselný vysávač Kärcher WD 2 Plus Gymnázium Pezinok 17050201 Prisma Elektro s.r.o. 53035747 90,27 € 06.02.2025 28.02.2025 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0025/25 vyučt.fa vodné stočné 04.01.25 - 03.02 2025 Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 513,64 € 06.02.2025 28.02.2025 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0028/25 služby pevnej siete Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 32,05 € 06.02.2025 28.02.2025 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0024/25 služby mobilnej a pevnej siete Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 90,79 € 06.02.2025 28.02.2025 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
VO/0023/25 učebné pomôcky - chémia Gymnázium Pezinok 17050201 CENTRALCHEM, s.r.o. 51324440 577,64 € 05.02.2025 04.03.2025 Objednávka
VO/0022/25 porez LDTD W960 SM /6ks Gymnázium Pezinok 17050201 LBK interiér s.r.o. 48268739 66,00 € 05.02.2025 04.03.2025 Objednávka
VO/0019/25 PVC parapet 350/3500mm Gymnázium Pezinok 17050201 WINDOR-PK s.r.o. 36616443 51,00 € 05.02.2025 04.03.2025 Objednávka
VO/0021/25 údržbarsky materiál Gymnázium Pezinok 17050201 PAVOS SK s.r.o. 50048589 1 004,84 € 05.02.2025 04.03.2025 Objednávka
VO/0020/25 parapetne dosky Gymnázium Pezinok 17050201 M.P.V. 35709006 136,53 € 05.02.2025 04.03.2025 Objednávka
DFBV/0023/25 JIKA sedátko WC 1ks Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 17,60 € 05.02.2025 28.02.2025 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
VO/0018/25 LDTD W980SM biela - nákup a porez dosiek/mapy Gymnázium Pezinok 17050201 LBK interiér s.r.o. 48268739 99,00 € 04.02.2025 04.03.2025 Objednávka
VO/0017/25 ukážka prvej pomoci pre pedagógov 2,5 hod. Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský červený kríž 31773257 62,50 € 03.02.2025 04.03.2025 Objednávka
VO/0016/25 Canon PGI-2500XL- tonery/ 2x multipack Gymnázium Pezinok 17050201 CLEAN TONERY , s.r.o. 35891866 166,54 € 03.02.2025 04.03.2025 Objednávka
DFBV/0026/25 papierové servítky (všj) , gum. rukavice,... Gymnázium Pezinok 17050201 Lamitec,spol. s r.o. 35710691 132,64 € 03.02.2025 28.02.2025 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0021/25 LVVK vo Vrátnej doline s ubytovaním - 51 osôb Gymnázium Pezinok 17050201 Pitra 50303881 7 650,00 € 03.02.2025 17.02.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0020/25 zemný plyn 01.02.2025- 28.02.2025 Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 891,00 € 03.02.2025 17.02.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0019/25 monitorovanie objektu 01.02.2025 - 28.02.2025 Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 116,43 € 03.02.2025 17.02.2025 Riaditeľka Faktúra
VO/0015/25 Priemyselný vysávač Kärcher WD 2 Plus Gymnázium Pezinok 17050201 Prisma Elektro s.r.o. 53035747 90,27 € 03.02.2025 06.02.2025 Objednávka
VO/0014/25 papierové servítky (všj) , gum. rukavice,... Gymnázium Pezinok 17050201 Lamitec,spol. s r.o. 35710691 132,64 € 03.02.2025 06.02.2025 Objednávka
VO/0011/25 elektroinštalačný materiál Gymnázium Pezinok 17050201 Prisma Elektro s.r.o. 53035747 713,49 € 03.02.2025 06.02.2025 Objednávka