Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0083/16 | admin.a hospod.školy-máj 16 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 41,35 € | 27.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/16 | pranie a čistenie prádla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TREND Servis | 50137204 | 78,21 € | 20.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/16 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 265,25 € | 19.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/16 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | Stavebné práce, opravárenské práce | 200,00 € | 11.05.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | ||||
DFBV/0076/16 | manažment školy -apríl 16 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 41,35 € | 11.05.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/16 | virtuálna knižnica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | Stavebné práce, opravárenské práce | 16,56 € | 10.05.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | ||||
DFBV/0080/16 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | Stavebné práce, opravárenské práce | 39,11 € | 10.05.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | ||||
DFBV/0079/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | Stavebné práce, opravárenské práce | 509,14 € | 10.05.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | ||||
DFBV/0075/16 | strava-zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 563,94 € | 06.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/16 | strava-žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 58,50 € | 06.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,49 € | 05.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/16 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 05.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/16 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | Stavebné práce, opravárenské práce | 33,60 € | 03.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | ||||
DFBV/0069/16 | časopis ŠKOLA 2016 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | Stavebné práce, opravárenské práce | 23,00 € | 02.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | ||||
DFBV/0068/16 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 119,00 € | 02.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | ||||
DFBV/0071/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 29.04.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/16 | manažment školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 41,35 € | 22.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/16 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 247,42 € | 22.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/16 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 266,94 € | 13.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/16 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 13.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra |