Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2781

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0168/15 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 400,00 € 02.12.2015 11.01.2016 Faktúra
DFBV/0196/15 lopty na basketbal Gymnázium Pezinok 17050201 SportAcademy s.r.o. 44070438 166,49 € 01.12.2015 11.01.2016 Faktúra
DFBV/0176/15 poukážky na rehabil. Gymnázium Pezinok 17050201 PHDr.Igor Stankovič 46506039 922,50 € 30.11.2015 11.01.2016 Faktúra
DFBV/0179/15 práca.mzdy,odmeňovanie Gymnázium Pezinok 17050201 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o 31592503 62,85 € 27.11.2015 11.01.2016 Faktúra
DFBV/0175/15 manažment školy Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 41,35 € 26.11.2015 11.01.2016 Faktúra
DFBV/0180/15 freundschaft Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenská pošta 36631124 24,75 € 26.11.2015 11.01.2016 Faktúra
DFBV/0178/15 verejná správa-ročný prístup Gymnázium Pezinok 17050201 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o 31592503 84,00 € 26.11.2015 11.01.2016 Faktúra
DFBV/0197/15 Hokejky, loptičky Gymnázium Pezinok 17050201 SportAcademy s.r.o. 44070438 348,59 € 24.11.2015 11.01.2016 Faktúra
DFBV/0166/15 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 209,52 € 23.11.2015 11.12.2015 Faktúra
DFBV/0163/15 náplne do tlačiarní Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 42,00 € 13.11.2015 11.12.2015 Faktúra
DFBV/0161/15 revízia plynu Gymnázium Pezinok 17050201 Juraj Blažek 12684902 872,00 € 13.11.2015 11.12.2015 Faktúra
DFBV/0164/15 elektrika-nedoplatok Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 279,17 € 12.11.2015 11.12.2015 Faktúra
DFBV/0162/15 výmena a montáž plyn.kotla Gymnázium Pezinok 17050201 GP plynoservis 41997174 2 350,00 € 11.11.2015 11.12.2015 Faktúra
DFBV/0160/15 obrúsky do zásobníka Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 18,06 € 09.11.2015 11.12.2015 Faktúra
DFBV/0159/15 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 81,82 € 09.11.2015 11.12.2015 Faktúra
DFBV/0158/15 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 09.11.2015 11.12.2015 Faktúra
DFBV/0157/15 tlačivá-vysvedčenia Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 133,20 € 05.11.2015 17.12.2015 Faktúra
DFBV/0156/15 ochrana objektov Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,26 € 05.11.2015 11.12.2015 Faktúra
DFBV/0155/15 zál.plaltba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 10,03 € 05.11.2015 11.12.2015 Faktúra
DFBV/0154/15 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 198,97 € 04.11.2015 11.12.2015 Faktúra