Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0192/15 | zál.platba elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 663,31 € | 14.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/15 | rev.elektr.spotr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 361,00 € | 14.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/15 | plnospoktrálna žiarivková trubica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alexander Zsidó | 37232673 | 456,00 € | 14.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/15 | rev.elektr.spotr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 361,00 € | 13.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/15 | Práce technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 10.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/15 | HP Officejet Pro 8610 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | AT-CLIP s.r.o | 2020359242 | 186,00 € | 10.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/15 | Práce technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 10.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/15 | vitríny Reference | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LINEA SK, spol s.r.o | 2020228155 | 978,24 € | 09.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/15 | voda-nedopl. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 42,35 € | 09.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/15 | zál.platba elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 663,31 € | 09.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/15 | HP Officejet Pro 8610 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | AT-CLIP s.r.o | 2020359242 | 186,00 € | 09.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/15 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 35,68 € | 08.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/15 | strava zamestn. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 624,70 € | 08.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/15 | kanc.a čis.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 344,03 € | 07.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 22,75 € | 07.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/15 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 42,98 € | 07.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/15 | manažment školy v praxi | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Wolters Kluwer s.r.o | 31348262 | 68,40 € | 04.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/15 | ochrana objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 04.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/15 | turnaj vo florbale | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 29,00 € | 03.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/15 | turnaj vo florbale | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 29,00 € | 03.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra |