Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0136/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 18.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
VO/0028/17 | vykonanie prác technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0138/17 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 375,60 € | 12.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/17 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,19 € | 11.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/17 | učebnice AJ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 675,00 € | 11.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/17 | zál,platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 175,73 € | 11.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/17 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 751,12 € | 11.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/17 | výroba nápisov a zmien na informačnej tabuli | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CDS Ľubomir Čeman | 11694017 | 33,70 € | 11.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
VO/0027/17 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 375,60 € | 10.09.2017 | 20.09.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0125/17 | VK 8/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 08.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/17 | Zákony v školskej praxi 9/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 45,40 € | 08.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/17 | personálne riadenie 9/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 08.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/17 | ochrana objektov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,32 € | 08.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
VO/0025/17 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,19 € | 07.09.2017 | 11.09.2017 | Objednávka | |||||
VO/0026/17 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 751,12 € | 06.09.2017 | 12.09.2017 | Objednávka | |||||
DFBV/0130/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 34,26 € | 06.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,54 € | 06.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
VO/0024/17 | výroba nápisov a zmien na informačnej tabuli | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CDS Ľubomir Čeman | 11694017 | 33,70 € | 04.09.2017 | 11.09.2017 | Objednávka | |||||
VO/0032/17 | správa počítačovej siete 9/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 04.09.2017 | 17.10.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0128/17 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 300,00 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra |