Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0167/22 | Strava pre klientov 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 846,37 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/22 | Mesačná kontrola EPS 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
VO/0075/22 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 15,00 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0074/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 335,32 € | 13.06.2022 | 15.06.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0166/22 | Odvoz bioodpadu 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 13.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 20,80 € | 10.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/22 | SVI - internet 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 16,00 € | 10.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
VO/0073/22 | Vybavenie do DSS - kotlík a kotlina | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ikotliky s.r.o. | 52316467 | 128,90 € | 09.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0163/22 | SVI - telefón 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 60,59 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 634,66 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
VO/0072/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 634,66 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0159/22 | GPS monitoring 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/22 | Vodárne 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/22 | DSS - telefón, internet 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,33 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/22 | Pohonné hmoty 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 330,52 € | 06.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/22 | Pranie a žehlenie 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 911,36 € | 03.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
VO/0071/22 | Tovar do terapeutickej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ArcaBox s.r.o. | 46594981 | 280,97 € | 02.06.2022 | 15.06.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0153/22 | Tlač 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 139,18 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/22 | Plyn 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 01.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 01.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra |