Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3966

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0304/21 Stravovacie poukážky pre zamestnancov Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 953,01 € 02.11.2021 29.11.2021 Faktúra
VO/0115/21 Školenie Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Mgr. Katarína Chmurčiaková 51853451 60,00 € 02.11.2021 05.11.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0113/21 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 1 779,71 € 02.11.2021 09.10.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0301/21 Bezpečnostno - technická kontrola, motomed Thera Vital Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 ProormedentSK s.r.o. 47028076 60,00 € 28.10.2021 11.11.2021 Faktúra
DFBV/0299/21 SVI - materiál do výtvarnej dielne Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Tibor Varga TSV Papier 32627211 10,22 € 26.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0300/21 Zdravotnícky materiál - CRP testy Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Eurolab Lambda, a.s. 35869429 51,70 € 26.10.2021 09.11.2021 Faktúra
VO/0112/21 SVI - materiál do výtvarnej dielne Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Tibor Varga TSV Papier 32627211 10,22 € 26.10.2021 03.11.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0111/21 Kancelársky materiál Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Tibor Varga TSV Papier 32627211 105,40 € 26.10.2021 05.11.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0298/21 SVI - materiál do výtvarnej dielne Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 ARTMIE, spol. s r.o. 36731684 199,88 € 25.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0297/21 prenájom tlačiarne, cena tlače Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 122,28 € 21.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0296/21 Prenájom priestorov (supervízia) Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Nadácia Cvernovka 50063421 20,00 € 21.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0294/21 SVI - knihy Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Martinus 45503249 96,41 € 19.10.2021 21.10.2021 Faktúra
DFBV/0295/21 Čistiaci a hygienický materiál Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 REMPO, s.r.o. 35819081 425,14 € 19.10.2021 02.11.2021 Faktúra
VO/0109/21 Prenájom priestorov na supervíziu Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Nadácia Cvernovka 50063421 20,00 € 19.10.2021 21.10.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0107/21 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 425,14 € 19.10.2021 22.10.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0110/21 Zdravotnícky materiál - CRP testy Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Eurolab Lambda, a.s. 35869429 51,70 € 19.10.2021 29.10.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0108/21 SVI - materiál do výtvarnej dielne Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 ARTMIE, spol. s r.o. 36731684 199,88 € 19.10.2021 29.10.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0293/21 Zdravotnícky materiál - CRP testy Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Eurolab Lambda, a.s. 35869429 106,70 € 18.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0292/21 Spaľovanie nemocničného odpadu Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 17,60 € 15.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0291/21 SVI - knihy Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Nervuška s.r.o. 53807511 13,66 € 14.10.2021 19.10.2021 Faktúra