Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0048/22 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 79,26 € | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/22 | Výkon technika BOZP a PO, 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 25.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 129,79 € | 25.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
VO/0024/22 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 79,26 € | 24.02.2022 | 28.02.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0023/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 129,79 € | 24.02.2022 | 28.02.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0047/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 305,36 € | 24.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
VO/0022/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 305,36 € | 24.02.2022 | 17.03.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0046/22 | Mesačná kontrola EPS 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 22.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 356,45 € | 22.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | Odvoz bioodpadu, 11/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | Strava pre klientov 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 255,62 € | 15.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 15.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 1 195,31 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | Zdravotnícky materiál - návštevnícke sety | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 720,00 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 75,06 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | Odvoz bioodpadu, 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 14.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/22 | SVI - internet 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 25,60 € | 08.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 93,50 € | 08.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 216,36 € | 08.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra |