Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4337

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0253/22 Servis plynových kotlov Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Regulaterm Control s.r.o. 45992371 608,40 € 19.09.2022 26.09.2022 Faktúra
DFBV/0255/22 SVI - pobyt Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 VASCA s. r. o. 44410875 220,00 € 19.09.2022 26.09.2022 Faktúra
DFBV/0254/22 SVI - pobyt Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 VASCA s. r. o. 44410875 600,00 € 19.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFBV/0251/22 Odvoz bioodpadu 8/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 64,80 € 19.09.2022 13.10.2022 Faktúra
VO/0097/22 Materiál do výtvarného ateliéru Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Čarovné farby s.r.o. 50232240 106,52 € 16.09.2022 19.09.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0098/22 Supervízia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Sylvia Ondrisová 40782280 45,00 € 16.09.2022 26.09.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0250/22 Plavba, Twin City Liner Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 FLORA TOUR 17317363 704,00 € 14.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFBV/0248/22 Spaľovanie nemocničného odpadu 8/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 6,40 € 13.09.2022 26.09.2022 Faktúra
DFBV/0249/22 Predplatné časopisu Civilná ochrana na rok 2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 13.09.2022 10.10.2022 Faktúra
VO/0096/22 Plavba, Twin City Liner Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 FLORA TOUR 17317363 704,00 € 12.09.2022 19.09.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0247/22 Mesačná kontrola EPS, 9/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 57,40 € 09.09.2022 26.09.2022 Faktúra
DFBV/0246/22 Odvoz zdravotníckeho odpadu 8/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 60,00 € 08.09.2022 26.09.2022 Faktúra
DFBV/0243/22 Pranie a žehlenie 8/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO - družstvo 48079707 1 786,29 € 07.09.2022 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0244/22 Pohonné hmoty 8/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 138,77 € 07.09.2022 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0242/22 Plyn 9/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 732,00 € 07.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFBV/0245/22 Elektrina 8/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 465,36 € 07.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFBV/0238/22 Vodárne 8/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 323,00 € 06.09.2022 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0239/22 GPS monitoring 9/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 42,72 € 06.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFBV/0240/22 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 489,12 € 06.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFBV/0241/22 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 9/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 3 480,63 € 06.09.2022 06.10.2022 Faktúra