Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0128/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLO - Investičná | 44457626 | 715,00 € | 28.10.2019 | 18.02.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0271/19 | SVI - prenájom priestorov, 4. štvrťrok 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 240,00 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 214,62 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/19 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 51,51 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 646,28 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0122/19 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 51,51 € | 24.10.2019 | 24.10.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0123/19 | Tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 282,10 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0121/19 | Materiál do výtvarnej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OPIDEKOR | 48228907 | 63,30 € | 24.10.2019 | 20.11.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0269/19 | Revízie plynových a tlakových zariadení kotolne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 300,00 € | 21.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/19 | Strava pre klientov, 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 1 714,81 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
VO/0120/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 646,28 € | 21.10.2019 | 24.10.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0265/19 | Pranie a žehlenie, 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 2 018,40 € | 11.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/19 | Seminár 14.10.-18.10.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | L. C. Educational | HE257166 | 1 400,00 € | 11.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/19 | Konferencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 270,00 € | 10.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/19 | Vodárne 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 10.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
VO/0119/19 | Konferencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 270,00 € | 09.10.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0262/19 | Štvrťročná kontrola EPS, 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 08.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/19 | Odvoz bioodpadu 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 54,00 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/19 | Telefón, internet 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,84 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |