Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0145/19 | Ubytovanie - SVI školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KLAR plus | 51805472 | 141,00 € | 04.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0311/19 | Canisterapia 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/19 | Plyn 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/19 | Náhradná vložka do dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LOCK service | 44674902 | 56,56 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LOCK service | 44674902 | 1 196,40 € | 03.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLO - Investičná | 44457626 | 1 309,00 € | 03.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0143/19 | Servis umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 126,00 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0142/19 | Protišmykové rohože | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DanMat | 36422886 | 557,28 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0310/19 | Kärcher - nová hadica na čistič | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OSCOM TRADING | 03336093 | 63,46 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/19 | Strava pre klientov, 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 810,54 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 264,38 € | 26.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0141/19 | Materiál do výtvarnej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 107,78 € | 26.11.2019 | 05.12.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0305/19 | Drobný materiál do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 20,94 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/19 | Vodárne - vyúčtovanie 2018-2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,35 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/19 | Protišmykové pásky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 50,40 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/19 | Poradenstvo, supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 35,00 € | 25.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0139/19 | Protišmykové pásky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 50,40 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0140/19 | SVI - školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 547,29 € | 25.11.2019 | 04.12.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0302/19 | Zimné pneumatiky - Citroën Berlingo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PNEUSYSTEM | 44342951 | 380,40 € | 20.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/19 | Hydraulické sprchovacie lôžko | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 1 700,00 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra |