Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0108/20 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 25,27 € | 13.10.2020 | 19.10.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0107/20 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 68,64 € | 13.10.2020 | 22.10.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0274/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 55,21 € | 12.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/20 | SVI - internet 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 12.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/20 | Telefón 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 49,64 € | 12.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0106/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 55,21 € | 12.10.2020 | 12.10.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0270/20 | Vodárne 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/20 | SVI - školenie, 6. modul | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 410,58 € | 08.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 203,24 € | 08.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/20 | Nastavenie telefónnej ústredne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BaSta Communication | 35914009 | 66,00 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/20 | Pranie a žehlenie 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 547,06 € | 07.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/20 | Strava pre klientov 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 454,28 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/20 | Štvrťročná kontrola EPS, 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 12,00 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/20 | SVI - telefón 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 26,20 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/20 | Servis akvária 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/20 | Odvoz bioodpadu, 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 07.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/20 | Elektrina 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 07.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0104/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 12,00 € | 07.10.2020 | 07.10.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0105/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 203,24 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |