Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3966

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0233/19 Servis - Renault Kangoo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Autoslužby - ČOKY Oto Csóka 40699510 2 084,00 € 11.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 Vodárne 8/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 309,31 € 11.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 Strava pre klientov, 8/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 DSS pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 832,07 € 11.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0230/19 Elektrina 9/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 552,81 € 11.09.2019 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 Žalúzie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Peter Buday-BP 40767124 999,60 € 10.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0225/19 Konzultačné služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 OZ Permoníci 51272041 270,00 € 06.09.2019 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0228/19 Ubytovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 PEFKOTEL LTD 10015889Z 408,00 € 06.09.2019 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 Pranie a žehlenie, 8/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Washapp 50615513 1 863,58 € 06.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0226/19 SVI - telefón 8/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 O2 Slovakia 35848863 33,62 € 06.09.2019 23.09.2019 Faktúra
DFBV/0227/19 Telefón, internet 8/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 63,62 € 06.09.2019 30.09.2019 Faktúra
VO/0104/19 Tepovanie - Renault Kangoo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 KESZEGOVÁ Profi 50042157 75,00 € 06.09.2019 18.09.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0103/19 Ubytovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 PEFKOTEL LTD 10015889Z 408,00 € 06.09.2019 19.09.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0222/19 Strava pre klientov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ONLINECHEF s.r.o. 50726668 3 169,54 € 05.09.2019 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 Odvoz bioodpadu 8/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 43,20 € 05.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 Lístky na loď - Bratislava - Viedeň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 FLORA TOUR 17317363 752,00 € 04.09.2019 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 Mesačná kontrola EPS, 9/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 57,40 € 04.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 Servis akvária, 8/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 BIOTOP 35807032 84,00 € 04.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 Kryty bočníc elektrických postelí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ERAJJ s.r.o. 47353201 751,80 € 04.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 Vaky s oporou hlavy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ridop 51158973 1 980,00 € 04.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 Plyn 9/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 859,00 € 03.09.2019 16.09.2019 Faktúra