Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0093/19 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 293,00 € | 19.08.2019 | 28.08.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0096/19 | Konzultačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OZ Permoníci | 51272041 | 270,00 € | 19.08.2019 | 09.09.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0206/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 102,53 € | 16.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/19 | Maľovanie kancelárií | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Radoslav Osuský | 50711547 | 2 431,00 € | 16.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
VO/0092/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 102,53 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0201/19 | Strava pre klientov, 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 673,05 € | 14.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/19 | Tepovanie kobercov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KESZEGOVÁ Profi | 50042157 | 120,00 € | 14.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 799,01 € | 14.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/19 | Farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Ďurček, Združenie G. D. S. Farby Laky | 13993372 | 276,51 € | 14.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
VO/0091/19 | Tepovanie kobercov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KESZEGOVÁ Profi | 50042157 | 120,00 € | 13.08.2019 | 14.08.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0090/19 | Farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Ďurček, Združenie G. D. S. Farby Laky | 13993372 | 276,51 € | 13.08.2019 | 22.08.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0200/19 | SVI - telefón 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 29,92 € | 12.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
VO/0089/19 | Vybavenie do DSS - vozíky na špinavé prádlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | A J Produkty | 36268518 | 236,88 € | 12.08.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0199/19 | Vodárne 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 09.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/19 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 134,57 € | 09.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
VO/0088/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sanimat | 36335720 | 799,01 € | 09.08.2019 | 14.08.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0197/19 | Servis akvária, 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 120,00 € | 08.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
VO/0087/19 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 134,57 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0196/19 | Elektrina 8/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 07.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/19 | Odvoz bioodpadu 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 54,00 € | 06.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra |