Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0146/20 | Elektrina 6/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 05.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/20 | Vrátenie stravných lístkov pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | -92,40 € | 05.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
VO/0058/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 576,94 € | 05.06.2020 | 10.06.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0059/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 95,20 € | 05.06.2020 | 10.06.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0139/20 | Plyn 6/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 03.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/20 | Mesačná kontrola EPS, 6/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 03.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/20 | Guličkový bazén | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 500,00 € | 03.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 328,87 € | 03.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
VO/0056/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 328,87 € | 03.06.2020 | 05.06.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0057/20 | Servis - Citroën Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi | 44244282 | 445,76 € | 03.06.2020 | 12.06.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0055/20 | Guličkový bazén | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 500,00 € | 02.06.2020 | 12.06.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0138/20 | GPS monitoring 6/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/20 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 100,07 € | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Buday-BP | 40767124 | 399,95 € | 29.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | ||||||
DFBV/0135/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 515,40 € | 29.05.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
VO/0054/20 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 100,07 € | 29.05.2020 | 01.06.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0131/20 | Výkon technika BOZP a PO, 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/20 | GPS monitoring 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 28.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/20 | SVI - klimatizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ANSKY s.r.o. | 36688983 | 996,00 € | 28.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
VO/0053/20 | SVI - žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Buday-BP | 40767124 | 399,95 € | 28.05.2020 | 12.06.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |