Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0276/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 97,93 € 17.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0274/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 295,31 € 17.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0272/22 chladená strava 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 330,40 € 17.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFBV/0270/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 100,27 € 13.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0269/22 kalibrácia potravinárskych váh Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 165,00 € 13.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0271/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 650,87 € 13.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0265/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 134,74 € 11.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0266/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 321,27 € 11.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0267/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 4,50 € 11.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0268/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 62,67 € 11.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0264/22 odber kuchynského odpadu 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 11.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0263/22 mobilné služby 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 112,62 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0262/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 252,70 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0261/22 kontrola a čistenie komínov HT12,16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 88,00 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0260/22 personálny a mzdový poradca r 2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Poradca podnikateľa 31592503 134,00 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0251/22 PHM, umyváreň aút, kosačka 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 208,93 € 05.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0254/22 elektrická energia Ľ.Z.6 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 300,92 € 05.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0255/22 elektrická energia Lip.13 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 254,14 € 05.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0256/22 elektrická energia HT12 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 161,63 € 05.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0257/22 elektrická energia Lip.19 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 348,02 € 05.05.2022 25.05.2022 Faktúra