Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0276/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 97,93 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 295,31 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/22 | chladená strava 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 330,40 € | 17.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 100,27 € | 13.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/22 | kalibrácia potravinárskych váh | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 165,00 € | 13.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 650,87 € | 13.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 134,74 € | 11.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 321,27 € | 11.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 4,50 € | 11.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 62,67 € | 11.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/22 | odber kuchynského odpadu 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 11.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/22 | mobilné služby 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 112,62 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 252,70 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/22 | kontrola a čistenie komínov HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 88,00 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/22 | personálny a mzdový poradca r 2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 134,00 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/22 | PHM, umyváreň aút, kosačka 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 208,93 € | 05.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/22 | elektrická energia Ľ.Z.6 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 300,92 € | 05.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/22 | elektrická energia Lip.13 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 254,14 € | 05.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/22 | elektrická energia HT12 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 161,63 € | 05.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/22 | elektrická energia Lip.19 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 348,02 € | 05.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra |