Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0649/22 | interiérové vybavenie do skupiny A,B | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IKEA | 0053849436 | 1 120,00 € | 23.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/22 | dodávka a montáž klimatizačných jednotiek do jedálne Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ICE TEAM, s.r.o. | 1391912 | 3 228,00 € | 23.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 76,24 € | 22.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/22 | servis auta Citroen Jumper | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 692,94 € | 22.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 11,68 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 13,85 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 223,82 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 161,39 € | 22.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/22 | kalibrácia alkoholtestera | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VLan st s.r.o. | 51327694 | 21,00 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 117,96 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/22 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 205,33 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 96,35 € | 15.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 203,39 € | 15.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1 207,82 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 9,36 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 73,35 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/22 | chladená strava10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 205,20 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/22 | kopírovací papier | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Xepap,spol.s.r.o. | 0031628605 | 600,00 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 308,31 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | 
 
 