Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0308/22 | deratizácia budov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 194,14 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/22 | servis Citroen C3 Picasso | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 821,14 € | 02.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 71,09 € | 02.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/22 | stravovacie poukazy 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 229,50 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/22 | za plyn HT16 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/22 | za plyn Ľ.Z.6 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/22 | za plyn Lip.13 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/22 | za plyn HT12 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/22 | odber kuchynského odpadu 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/22 | vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,20 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/22 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,41 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/22 | za teplo 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 900,00 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 111,34 € | 31.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 96,80 € | 31.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 344,58 € | 31.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 21,32 € | 31.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 20,38 € | 31.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 78,32 € | 30.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 300,41 € | 30.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/22 | servis PC+ server 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra |