Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0195/24 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VHM Corp s.r.o. 53898834 459,98 € 29.05.2024 13.06.2024 Faktúra
DFBV/0196/24 kurz asertívnej komunikácie a deaskalačných techník Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SORUDO-PRO s.r.o. 56131321 497,50 € 29.05.2024 13.06.2024 Faktúra
DFBV/0192/24 deratizácia budov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rýchla rota Bratislava s.r.o. 52769054 194,14 € 27.05.2024 13.06.2024 Faktúra
DFBV/0189/24 nastavenie presnosti váh Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 97,20 € 14.05.2024 31.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0188/24 za stravovacie služby 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 11 717,62 € 10.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0186/24 mobilné služby 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 113,98 € 09.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0185/24 preplatok za teplo 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -4 472,60 € 09.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFBV/0187/24 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing. Peter Gerši - GC Tech 36880574 549,00 € 09.05.2024 31.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0175/24 stavebné práce pri výmene dlažby v jedálni Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PointM s.r.o. 52709337 1 500,00 € 07.05.2024 20.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0184/24 kontrola a čistenie komínov HT12,16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 88,00 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0180/24 elektrická energia Lip. 13 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 225,46 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0181/24 elektrická energia HT12,16 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 256,38 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0182/24 elektrická energia Lip.19 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 262,44 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0183/24 elektrická energia Ľ.Z.6 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 275,51 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0179/24 pevné linky TV+ net. HT12 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,46 € 07.05.2024 31.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0172/24 elektrická energia HT16 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 60,00 € 06.05.2024 20.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0171/24 centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 24,00 € 06.05.2024 20.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0174/24 odber kuchynského odpadu 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 06.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0173/24 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,93 € 06.05.2024 31.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0177/24 pevné linky + TV HT16 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,59 € 06.05.2024 31.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0178/24 pevné linky, net. aj HT16 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 133,07 € 06.05.2024 31.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0176/24 PHM,kosačka, umyváreň auta 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 218,82 € 06.05.2024 31.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0170/24 za teplo 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 150,00 € 02.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0166/24 za plyn HT16 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 355,00 € 02.05.2024 31.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0167/24 za plyn HT12 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 366,00 € 02.05.2024 31.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0168/24 za plyn Ľ.Z.6 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 12,00 € 02.05.2024 31.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0169/24 za plyn Lip.13 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 18,00 € 02.05.2024 31.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0165/24 servis PC+ server 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 30.04.2024 20.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0162/24 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VHM Corp s.r.o. 53898834 519,29 € 29.04.2024 20.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0163/24 vodné,stočné,zrážky HT12 3-4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 191,00 € 29.04.2024 21.05.2024 Faktúra