Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12303

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0445/24 vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky Lip.19 11-12/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 174,94 € 18.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFBV/0444/24 Zavedenie správnej výrobnej praxe- výdajňa stravy Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HACCP SUPPORT s.r.o. 31347738 1 522,80 € 18.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFBV/0443/24 vyúčtovanie -hojdačky Florencia Garden Point Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GardenWay sp. z o.o. 146039090 200,00 € 16.12.2024 16.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0442/24 časopis Adamko 2/2025-8/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 13,44 € 13.12.2024 13.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0441/24 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 11-12/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 101,27 € 13.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFBV/0440/24 laserové tlačiarne Canon i- SENSYS LBP Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 336,00 € 12.12.2024 18.12.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0439/24 hojdacia sieť ŠZ Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 3LOBIT, s.r.o. Bratislava 46020152 194,00 € 11.12.2024 13.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0437/24 práčka LG Giant C+ Washer Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SZP SK ,s.r.o. 30774691 2 976,00 € 11.12.2024 13.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0438/24 Eliptický trensžér Brother elliptical BE42 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Alza.cz., a.s. 36562939 204,36 € 11.12.2024 13.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0432/24 za stravovacie služby 11/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 11 158,22 € 06.12.2024 12.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0436/24 mobilné služby 11/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 117,90 € 06.12.2024 12.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0428/24 vyúčtovanie el.energie Lip.13 11/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 277,08 € 06.12.2024 12.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0429/24 vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 11/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 274,44 € 06.12.2024 12.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0430/24 vyúčtovanie el.energie Lip.19 11/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 266,59 € 06.12.2024 12.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0431/24 vyúčtovanie el.energie HT16, HT12 11/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 267,59 € 06.12.2024 12.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0434/24 centralizovaná ochrana - výjazdy na falošné poplachy Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 48,00 € 06.12.2024 12.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0433/24 vykonanie revízie EZS Lip.13,19, Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 300,00 € 06.12.2024 13.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0435/24 preplatok za teplo 11/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 718,52 € 06.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFBV/0422/24 supervízia pre zamestnancov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Kristína Mózešová, PhD. 40334635 655,00 € 05.12.2024 11.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0423/24 Eset Protect do 28.10.2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 478,30 € 05.12.2024 11.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0424/24 revízie el.spotrebiče v kanceláriách,kuchyniach a skladoch Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 320,00 € 05.12.2024 12.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0425/24 revízie el. ručné náradia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 400,00 € 05.12.2024 12.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0426/24 revízie el.spotrebičov vo výchovných miestnostiach Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 500,00 € 05.12.2024 12.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0427/24 revízia tlakových nádob HT12,HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 168,00 € 05.12.2024 12.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0418/24 servis PC+ server 11/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 04.12.2024 11.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0420/24 maliarske práce -vytopenej miestnosti Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 First Company s.r.o. 46901124 5 926,00 € 04.12.2024 11.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0421/24 ochrana osobných údajov 11/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SafetyHUB s.r.o. 52596796 45,00 € 04.12.2024 11.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0416/24 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 11-12/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 165,90 € 04.12.2024 13.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0417/24 PHM, umyváreň aút , ostatné 11/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 174,51 € 04.12.2024 13.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0411/24 klimatizácia na HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ICE TEAM, s.r.o. 1391912 1 464,00 € 03.12.2024 11.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra