Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0354/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 372,57 € | 28.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 16,86 € | 28.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/22 | špeciálne druhy registr. záznamov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. | 51424266 | 30,00 € | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/22 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 232,24 € | 22.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 254,64 € | 22.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 159,29 € | 22.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 27,21 € | 22.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 51,78 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 58,08 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 245,84 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 80,28 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 90,05 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 24,42 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 131,90 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/22 | pevné linky +net. aj HT16 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,02 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/22 | elektrická energia HT16 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,40 € | 14.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 126,29 € | 14.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1 000,52 € | 14.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 90,19 € | 14.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 11,67 € | 14.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra |