Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0354/22 potraviny 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 372,57 € 28.06.2022 15.07.2022 Faktúra
DFBV/0356/22 potraviny 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 16,86 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
DFBV/0352/22 špeciálne druhy registr. záznamov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. 51424266 30,00 € 24.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0351/22 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 232,24 € 22.06.2022 15.07.2022 Faktúra
DFBV/0345/22 potraviny 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 254,64 € 22.06.2022 15.07.2022 Faktúra
DFBV/0346/22 potraviny 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 159,29 € 22.06.2022 15.07.2022 Faktúra
DFBV/0347/22 potraviny 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 27,21 € 22.06.2022 15.07.2022 Faktúra
DFBV/0344/22 potraviny 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 51,78 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0348/22 potraviny 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 58,08 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0343/22 potraviny 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 245,84 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0350/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 80,28 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0349/22 potraviny 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 90,05 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0342/22 potraviny 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 24,42 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0341/22 potraviny 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 131,90 € 17.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0340/22 pevné linky +net. aj HT16 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 142,02 € 17.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0329/22 elektrická energia HT16 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 54,40 € 14.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0334/22 potraviny 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 126,29 € 14.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0335/22 potraviny 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 1 000,52 € 14.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0336/22 potraviny 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 90,19 € 14.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0337/22 potraviny 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 11,67 € 14.06.2022 28.06.2022 Faktúra