Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12855

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFBV/0261/25 PHM, kosačka, umytie auta 8/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 156,75 € 04.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFBV/0265/25 pevné linky + net. , TV HT12 8/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,83 € 04.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFBV/0264/25 pevné linky + net. aj HT16 8/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 131,77 € 04.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFBV/0263/25 pevné linky + TV HT16 8/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,68 € 04.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFBV/0257/25 za plyn Ľ.Z.6 9/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 10,00 € 04.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFBV/0256/25 za plyn Lip.13 9/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 12,00 € 04.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFBV/0255/25 za plyn HT16 9/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 517,00 € 04.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFBV/0254/25 za plyn HT12 9/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 395,00 € 04.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFBV/0252/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 8/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 243,44 € 04.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFBV/0251/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 8/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 150,12 € 04.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFBV/0278/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 8-9/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 56,38 € 16.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFBV/0262/25 odber kuchynského odpadu 8/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 29,52 € 04.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFBV/0276/25 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOS - partnerr s.r.o. 50146688 390,93 € 12.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFBV/0274/25 mobilné služby 8/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 130,06 € 10.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFBV/0277/25 za teplo 9/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 830,00 € 12.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFBV/0281/25 odber kuchynského odpadu Ľ.Z. 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 39,36 € 12.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFBV/0280/25 odber kuchynského odpadu Lip. 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 39,36 € 12.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFBV/0279/25 odber kuchynského odpadu Ľ.Z. 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 39,36 € 12.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFBV/0271/25 vyúčtovanie za teplo 8/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -82,03 € 05.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFBV/0216/25 kurz pozitívneho správania u osôb s PAS Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pasparta Publishing,s.r.o 04633954 1 570,00 € 04.08.2025 18.08.2025 Faktúra