Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12303
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0432/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 42,30 € | 15.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0433/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 234,81 € | 16.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0435/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 21.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0425/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 161,30 € | 13.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0436/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 266,76 € | 27.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0437/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 27.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0438/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTERLUX Lighting spol. s r.o. | 35804751 | 102,64 € | 28.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0420/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,44 € | 09.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0421/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,16 € | 09.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0426/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 106,16 € | 13.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0392/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 71,33 € | 30.06.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0393/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,68 € | 30.06.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0394/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 205,07 € | 30.06.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0418/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,69 € | 08.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0415/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 08.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0416/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 08.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0424/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 63,88 € | 10.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0430/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 84,36 € | 13.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0409/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 740,00 € | 03.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0429/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 139,06 € | 13.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra |