Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12303
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0001/11 | 1/2011plyn 1/2011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 156,00 € | 03.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/11 | 1/2011plyn 1/2011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 156,00 € | 01.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/12 | 3/2012plyn Hontianska | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 23,00 € | 04.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/12 | 3/2012plyn Hontianska | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 23,00 € | 01.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/13 | 1/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 48,60 € | 03.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/13 | 1/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 48,60 € | 03.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/14 | 1/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 190,76 € | 07.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/15 | pevné linky + internet (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 208,25 € | 07.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0001/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0001/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 117,96 € | 09.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | pevná linka + Magio TV HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,75 € | 03.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/19 | elektrická energia 1/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 1 059,00 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/20 | elektrická energia 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 932,00 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | potraviny 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 40,84 € | 07.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/22 | za teplo 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 740,00 € | 03.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 182,89 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/24 | potraviny 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 17,66 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0002/11 | 2/2011plyn 1/2011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 03.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/11 | 2/2011plyn 1/2011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |