Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0418/22 za plyn HT16 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 08.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0419/22 za plyn Lip.13 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 08.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0404/22 PHM,kosačka, umyváreň aút 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 220,21 € 03.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0404/22 PHM,kosačka, umyváreň aút 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 220,21 € 03.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0517/22 servis výťahov HT12 1-6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 378,94 € 31.07.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0402/22 oprava hygienického priestoru sprchy HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Serhiy Shtets 50499815 2 041,04 € 29.07.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0403/22 odber kuchynského odpadu 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 19,20 € 29.07.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0401/22 stravovacie poukazy 8/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 UP Déjeuner,s.r.o. 53528654 274,50 € 29.07.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0401/22 stravovacie poukazy 8/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 UP Déjeuner,s.r.o. 53528654 274,50 € 29.07.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0403/22 odber kuchynského odpadu 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 19,20 € 29.07.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0402/22 oprava hygienického priestoru sprchy HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Serhiy Shtets 50499815 2 041,04 € 29.07.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0398/22 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 256,73 € 21.07.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0399/22 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 171,73 € 21.07.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0400/22 vodné,stočné,zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 49,62 € 21.07.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0398/22 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 256,73 € 21.07.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0399/22 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 171,73 € 21.07.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0400/22 vodné,stočné,zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 49,62 € 21.07.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0397/22 nákupné poukážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Kaufland v.o.s. 35790164 4 936,00 € 20.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFBV/0396/22 potraviny 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 55,99 € 15.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0393/22 odber kuch.odpadu 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 57,60 € 15.07.2022 20.07.2022 Faktúra