Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0403/22 | odber kuchynského odpadu 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 19,20 € | 29.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/22 | stravovacie poukazy 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 274,50 € | 29.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/22 | stravovacie poukazy 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 274,50 € | 29.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/22 | odber kuchynského odpadu 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 19,20 € | 29.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/22 | oprava hygienického priestoru sprchy HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Serhiy Shtets | 50499815 | 2 041,04 € | 29.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/22 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 256,73 € | 21.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 171,73 € | 21.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 49,62 € | 21.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/22 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 256,73 € | 21.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 171,73 € | 21.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 49,62 € | 21.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/22 | nákupné poukážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kaufland v.o.s. | 35790164 | 4 936,00 € | 20.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/22 | potraviny 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 55,99 € | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/22 | odber kuch.odpadu 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 57,60 € | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/22 | mesačný poplatok za SIM kartu 4-6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 822,83 € | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/22 | PHM, umyváreň aút 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 341,20 € | 12.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/22 | pevné linky +net. aj HT16 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 164,54 € | 12.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/22 | pevné linky HT16 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,76 € | 12.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/22 | mobilné služby 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 116,71 € | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra |