Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0301/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 344,58 € 31.05.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0304/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 21,32 € 31.05.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0305/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 20,38 € 31.05.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0290/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 78,32 € 30.05.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0289/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 300,41 € 30.05.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0291/22 servis PC+ server 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 30.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0284/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 389,08 € 25.05.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0287/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 38,51 € 25.05.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0288/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 175,54 € 25.05.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0285/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 96,47 € 25.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFBV/0286/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 51,92 € 25.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFBV/0283/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 42,24 € 24.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFBV/0282/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 282,37 € 24.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFBV/0281/22 práčka plnená spredu Bosch HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 NAY a.s. 35739487 399,00 € 24.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFBV/0280/22 cenové rozpočty na svietidlá Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ewia a.s. 52071359 979,00 € 19.05.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0278/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 30,72 € 18.05.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0279/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 52,69 € 18.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0273/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 66,55 € 17.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFBV/0275/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 210,52 € 17.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFBV/0277/22 servis klimatizácie Citroen Jumper Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 146,40 € 17.05.2022 25.05.2022 Faktúra