Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0224/22 potraviny 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 1 231,16 € 29.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0225/22 potraviny 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 17,00 € 29.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0230/22 odstránenie havárie kanalizácie - kuchyňa Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VORTECH s.r.o. 50597663 1 788,00 € 29.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0231/22 diagnostika práčky HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 WeissTech SERVICE s.r.o. 53638913 20,00 € 29.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0232/22 ročný prístup -verejná správa Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Poradca podnikateľa 31592503 204,00 € 29.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0221/22 potraviny 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 75,92 € 27.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0222/22 potraviny 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 173,75 € 27.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0223/22 potraviny 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 45,36 € 27.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0217/22 potraviny 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 36,26 € 25.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0219/22 potraviny 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 120,67 € 25.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0213/22 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 129,54 € 25.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0214/22 vodné,stočné,zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 95,57 € 25.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0215/22 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 226,28 € 25.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0220/22 potraviny 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 184,16 € 25.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0216/22 potraviny 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 62,49 € 25.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0218/22 potraviny 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 64,13 € 25.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0212/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 125,64 € 25.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0211/22 servis a oprava váh Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ján Žilavý, Servis váh Bratislava 36981761 195,00 € 20.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0207/22 potraviny 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 89,93 € 19.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0208/22 potraviny 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 59,30 € 19.04.2022 19.05.2022 Faktúra