Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0185/22 | elektrická energia HT16 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,40 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/22 | mesačný poplatok za SIM kartu 1-3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/22 | centralizovaná ochrana objektu 1-3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/22 | aktuálna verzia na rekreačné poukazy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 199,56 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/22 | PHM, umyváreň aút 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 271,96 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 166,31 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 33,72 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/22 | pevné linky, net. aj HT16 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,89 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/22 | pevné linky HT16+ TV 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,28 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/22 | pevné linky +net. HT12 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,97 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 124,91 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 277,86 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 107,79 € | 04.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/22 | školenie "Povinné zverejňovanie" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. | 51424266 | 30,00 € | 04.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/22 | za plyn HT12 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/22 | za plyn Lip.13 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/22 | za plyn Ľ.Z.6 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/22 | za plyn HT16 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/22 | za teplo 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 180,00 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/22 | stravovacie poukazy 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 228,00 € | 31.03.2022 | 03.05.2022 | Faktúra |