Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0265/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 134,74 € 11.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0266/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 321,27 € 11.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0267/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 4,50 € 11.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0268/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 62,67 € 11.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0264/22 odber kuchynského odpadu 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 11.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0263/22 mobilné služby 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 112,62 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0262/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 252,70 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0261/22 kontrola a čistenie komínov HT12,16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 88,00 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0260/22 personálny a mzdový poradca r 2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Poradca podnikateľa 31592503 134,00 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0251/22 PHM, umyváreň aút, kosačka 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 208,93 € 05.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0254/22 elektrická energia Ľ.Z.6 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 300,92 € 05.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0255/22 elektrická energia Lip.13 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 254,14 € 05.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0256/22 elektrická energia HT12 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 161,63 € 05.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0257/22 elektrická energia Lip.19 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 348,02 € 05.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0258/22 elektrická energia HT16 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 104,47 € 05.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0253/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 88,94 € 05.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0250/22 pevné linky +net. aj HT16 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 138,79 € 05.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0252/22 kalibrácia alkohol testera Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Kalibrovanie s.r.o. 451518 21,00 € 05.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0249/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 69,40 € 05.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0259/22 nedoplatok za teplo 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 139,58 € 05.05.2022 19.05.2022 Faktúra