Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12467
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0009/25 | vyúčtovanie el.energie HT16 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 282,41 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/25 | vyúčtovanie el.energie Ľ.Z.6 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 288,31 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/25 | vyúčtovanie el.energie Lip.19 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 219,49 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/25 | vyúčtovanie el.energie Lip.13 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,07 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/25 | za teplo 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 820,00 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/25 | vyúčtovanie za plyn HT12 1-12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 464,15 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT12 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 86,51 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 73,00 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/25 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky Lip.13 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 145,02 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/25 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky 12/2024 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 221,15 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 91,94 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/25 | servis PC+ server 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/25 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOS - partnerr s.r.o. | 50146688 | 415,32 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 11-12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 187,85 € | 31.12.2024 | 12.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0448/24 | ochrana osobných údajov 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/24 | centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach Ľ.Z.6, Lip. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 48,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/24 | centralizovaná ochrana objektu 10-12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/24 | mesačný poplatok za SIM kartu 10-12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/24 | odber kuchynského odpadu 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/24 | mobilné služby 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,77 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra |