Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0327/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 5-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 142,69 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 5-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 272,75 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/23 | elektrická energia HT12 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 146,08 € | 15.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 82,23 € | 15.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/23 | kalibrácia alkoholtestera | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kalibrovanie s.r.o. | 451518 | 21,00 € | 15.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 130,82 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 149,06 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/23 | elektrická energia HT16 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 112,91 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 141,72 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 90,19 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 13,56 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 92,21 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/23 | mobilné služby 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 125,23 € | 08.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/23 | vyúčtovanie za teplo 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 846,20 € | 08.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 13,52 € | 07.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/23 | elektrická energia HT16 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 217,58 € | 07.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 116,70 € | 06.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 14,27 € | 06.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/23 | PHM,kosačka, umyváreň auta 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 210,75 € | 06.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 112,04 € | 06.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra |