Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12077

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0162/23 za teplo 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 310,00 € 03.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 potraviny 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 N&J- DOS s.r.o 52236200 266,18 € 29.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 potraviny 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 1 199,45 € 29.03.2023 21.04.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 potraviny 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 242,65 € 28.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0154/23 vodné,stočné,zrážky HT16 2-3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 112,27 € 28.03.2023 21.04.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 vodné,stočné,zrážky HT12 2-3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 162,41 € 28.03.2023 21.04.2023 Faktúra
DFBV/0156/23 potraviny 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 38,88 € 28.03.2023 21.04.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 potraviny 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 102,34 € 28.03.2023 21.04.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 potraviny 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 244,09 € 28.03.2023 21.04.2023 Faktúra
DFBV/0153/23 vyúčtovanie za teplo 1-12/ 2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5,65 € 27.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0151/23 potraviny 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 108,74 € 23.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0148/23 potraviny 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 24,71 € 23.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0149/23 potraviny 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 125,28 € 23.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0150/23 potraviny 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 495,69 € 23.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0152/23 potraviny 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 59,66 € 23.03.2023 21.04.2023 Faktúra
DFBV/0146/23 potraviny 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 N&J- DOS s.r.o 52236200 250,96 € 21.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0147/23 vodné,stočné,zrážky Lip.13 2-3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,53 € 21.03.2023 21.04.2023 Faktúra
DFBV/0144/23 potraviny 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 266,97 € 16.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 vyúčtovacia faktúra 2-3/2023 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,99 € 16.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0143/23 vyúčtovacia faktúra 2-3/2023 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 210,13 € 16.03.2023 22.03.2023 Faktúra