Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12468
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0553/23 | za teplo 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 930,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0554/23 | za plyn Lip.13 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 46,00 € | 02.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0555/23 | za plyn Ľ.Z.6 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 02.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0556/23 | za plyn HT12 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 02.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0557/23 | za plyn HT16 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 02.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0547/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 194,48 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0546/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 88,80 € | 29.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0542/23 | pneumatiky+prezutie Citroen Jumper | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 840,00 € | 27.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0541/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 263,84 € | 27.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0534/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 12,23 € | 27.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0535/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 76,41 € | 27.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0539/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 27,23 € | 27.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0540/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 111,62 € | 27.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0536/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 216,37 € | 27.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0537/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 159,00 € | 27.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0538/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 18,59 € | 27.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0543/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1 081,69 € | 27.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0544/23 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky HT16 9/22-9/23 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 95,82 € | 27.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0545/23 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky HT12 9/22-9/23 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 132,64 € | 27.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0533/23 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 644,68 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |