Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12077

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0244/23 potraviny 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 124,33 € 10.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0245/23 potraviny 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 157,82 € 10.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0246/23 potraviny 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 122,76 € 10.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0240/23 PHM, umyváreň aút 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 193,61 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0251/23 elektrická energia HT16 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 217,58 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0252/23 elektrická energia Lip. 13 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 272,78 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0253/23 elektrická energia HT16 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 309,04 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0254/23 elektrická energia Ľ.Z.6 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 334,38 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0255/23 elektrická energia Lip.19 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 417,83 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0247/23 potraviny 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 110,08 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0249/23 potraviny 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 123,60 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0250/23 potraviny 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 132,45 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0237/23 pevné linky + TV HT16 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,51 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0238/23 pevné linky + net. , TV HT12 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,73 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0239/23 pevné linky, net. aj HT16 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 150,02 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0227/23 výmena zásobníka na vodu HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VO-KU-PLYN,s.r.o. 31386806 1 929,83 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0221/23 potraviny 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 131,95 € 02.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0226/23 za teplo 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 270,00 € 02.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFBV/0222/23 za plyn HT16 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 568,00 € 02.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0223/23 za plyn Lip.13 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 18,00 € 02.05.2023 01.06.2023 Faktúra