Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0465/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 46,13 € 22.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0466/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 28,43 € 22.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0461/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 330,00 € 22.08.2023 20.09.2023 Faktúra
DFBV/0462/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 208,78 € 22.08.2023 20.09.2023 Faktúra
DFBV/0463/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 234,40 € 22.08.2023 20.09.2023 Faktúra
DFBV/0458/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 24,12 € 21.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0459/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 218,45 € 21.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0457/23 centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 96,00 € 21.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0456/23 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 802,22 € 21.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0455/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 17,70 € 21.08.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0454/23 vyúčtovacia faktúra 7-8/2023 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 216,89 € 16.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0443/23 supervízia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Coachingplus, OZ 42127131 80,00 € 15.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0441/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 26,52 € 15.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0442/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 63,89 € 15.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0444/23 vyúčtovanie el.energie Ľ.Z.6 7/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -77,23 € 15.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0445/23 vyúčtovanie el.energie HT16 7/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -13,69 € 15.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0446/23 vyúčtovanie el.energie Lip.13 7/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -83,22 € 15.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0448/23 vyúčtovanie el.energie Lip.19 7/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -47,44 € 15.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0449/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 25,92 € 15.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0450/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 29,64 € 15.08.2023 25.08.2023 Faktúra