Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0451/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 4,19 € 15.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0452/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 93,51 € 15.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0453/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 188,96 € 15.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0447/23 vyúčtovanie el.energie HT12 7/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -14,11 € 15.08.2023 20.09.2023 Faktúra
DFBV/0440/23 nábytok do sk. A Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Drevona Market s.r.o. 50443003 920,00 € 14.08.2023 14.08.2023 Faktúra
DFBV/0438/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 86,98 € 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFBV/0439/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 203,98 € 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFBV/0437/23 vodné,stočné,zrážky Lip.13 7-8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,35 € 14.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0436/23 mobilné služby 7/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 124,90 € 10.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0435/23 servis PC+ server 7/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 10.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0432/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 71,20 € 10.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0433/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 7,85 € 10.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0427/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 207,39 € 10.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0428/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 61,78 € 10.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0429/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 74,12 € 10.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0430/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 112,00 € 10.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0431/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 346,58 € 10.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0434/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 1 561,69 € 10.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0405/23 elektrická energia HT16 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 230,00 € 07.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFBV/0422/23 elektrická energia Lip.19 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 350,00 € 07.08.2023 16.08.2023 Faktúra