Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12468
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0616/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 147,11 € | 25.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0608/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 226,37 € | 24.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0609/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 10,50 € | 24.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0610/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 46,24 € | 24.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0611/23 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 672,78 € | 24.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0607/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 40,06 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0605/23 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky 9-10/2023 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 342,67 € | 23.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0606/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 141,66 € | 23.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0604/23 | kontrola a čistenie komínov HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 66,00 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0600/23 | deratizácia budov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 194,14 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0601/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 133,19 € | 18.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0602/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 128,82 € | 18.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0603/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 139,35 € | 18.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 242,01 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0597/23 | Esset Protect | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 250,54 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0598/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 127,91 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0599/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 4,33 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/23 | akreditovaný kurz "Práca s rizikom v soc. službách" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr.Jirí Sobek | 67791492 | 700,00 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 8-9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 317,44 € | 16.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 9-10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 167,82 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra |