Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12077

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0123/23 pevné linky + TV HT16 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,24 € 07.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 pevné linky +net. aj HT16 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,87 € 07.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0116/23 elektrická energia Ľ.Z.6 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 304,57 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0117/23 elektrická energia HT12 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 188,22 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0118/23 elektrická energia HT16 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 125,99 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 elektrická energia Lip.13 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 336,78 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0120/23 elektrická energia Lip.19 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 452,87 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0115/23 chladená strava 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 91,20 € 06.03.2023 14.03.2023 Faktúra
DFBV/0114/23 PHM 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 142,15 € 06.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0113/23 servis PC+ server 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 03.03.2023 14.03.2023 Faktúra
DFBV/0108/23 za teplo 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 490,00 € 02.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0109/23 za plyn Lip.13 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 86,00 € 02.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 za plyn HT 16 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 568,00 € 02.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0111/23 za plyn Ľ.Z.6 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 10,00 € 02.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0112/23 za plyn HT12 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 02.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0101/23 potraviny 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 109,17 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFBV/0102/23 potraviny 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 N&J- DOS s.r.o 52236200 171,21 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFBV/0107/23 tonery Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JURIGA spol. s.r.o. 31344194 169,99 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 potraviny 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 339,72 € 28.02.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0104/23 potraviny 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 77,00 € 28.02.2023 21.03.2023 Faktúra