Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0271/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 112,56 € | 23.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 88,25 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 66,52 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 29,01 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/23 | vyúčtovacia faktúra 4-5/2023 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 253,30 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 273,55 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 134,30 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 157,42 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 153,82 € | 11.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 36,10 € | 11.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 171,97 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 148,77 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 237,20 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 240,32 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/23 | mobilné služby 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,96 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/23 | odber kuchynského odpadu 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/23 | servis PC+ server 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/23 | výmena snímača Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 115,82 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 65,22 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 77,34 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra |