Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12077

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0264/23 potraviny 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 29,01 € 18.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0262/23 vyúčtovacia faktúra 4-5/2023 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 253,30 € 18.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0258/23 potraviny 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 273,55 € 18.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0259/23 potraviny 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 134,30 € 18.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0260/23 potraviny 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 157,42 € 18.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0256/23 potraviny 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 153,82 € 11.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0257/23 potraviny 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 36,10 € 11.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0233/23 potraviny 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 171,97 € 10.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0248/23 potraviny 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 148,77 € 10.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFBV/0228/23 potraviny 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 237,20 € 10.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFBV/0229/23 potraviny 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 240,32 € 10.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0242/23 mobilné služby 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 124,96 € 10.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFBV/0235/23 odber kuchynského odpadu 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 10.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFBV/0241/23 servis PC+ server 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 10.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0236/23 výmena snímača Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 115,82 € 10.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0232/23 potraviny 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 65,22 € 10.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0234/23 potraviny 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 77,34 € 10.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0230/23 potraviny 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 N&J- DOS s.r.o 52236200 213,26 € 10.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0231/23 potraviny 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 N&J- DOS s.r.o 52236200 275,41 € 10.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0243/23 nedoplatok za teplo 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 357,18 € 10.05.2023 22.05.2023 Faktúra