Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12468
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0565/17 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 102,53 € | 18.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0564/17 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 173,86 € | 18.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0563/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 133,70 € | 17.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0562/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 25,80 € | 17.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0559/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 103,85 € | 16.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0560/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 108,31 € | 16.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0561/17 | nedoplatok za teplo 9/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 052,76 € | 16.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0558/17 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,66 € | 12.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0557/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 85,28 € | 11.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0555/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 98,30 € | 11.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0554/17 | stoličky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 499,20 € | 11.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0556/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 133,91 € | 11.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0553/17 | za poskytnuté obedy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DSS pre deti a RS ROSA | 00603279 | 66,60 € | 11.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0552/17 | mikrovlnna rúra , Chladnička na Ľ.Z. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NAY a.s. | 35739487 | 246,04 € | 11.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0551/17 | oprava teplovod.potrubia vyúčtovanie ZDFA č.7,9/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kiss - KH Parkett | 35267208 | 5 735,63 € | 11.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0550/17 | úprava priestorov na Ľ.Z. vyúčtovanie ZDFA.2,3,8/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kiss - KH Parkett | 35267208 | 32 707,00 € | 11.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0538/17 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 936,00 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0546/17 | pevná linka + Magio TV HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,08 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0543/17 | pevná linka HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,59 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0539/17 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,05 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra |