Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12468

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0565/17 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 102,53 € 18.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0564/17 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 173,86 € 18.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0563/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 133,70 € 17.10.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0562/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 25,80 € 17.10.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0559/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 103,85 € 16.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0560/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 108,31 € 16.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0561/17 nedoplatok za teplo 9/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 052,76 € 16.10.2017 23.10.2017 Faktúra
DFBV/0558/17 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,66 € 12.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0557/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 85,28 € 11.10.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0555/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 98,30 € 11.10.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0554/17 stoličky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AJ Produkty a.s. 36268518 499,20 € 11.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0556/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 133,91 € 11.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0553/17 za poskytnuté obedy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DSS pre deti a RS ROSA 00603279 66,60 € 11.10.2017 23.10.2017 Faktúra
DFBV/0552/17 mikrovlnna rúra , Chladnička na Ľ.Z. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 NAY a.s. 35739487 246,04 € 11.10.2017 19.10.2017 Faktúra
DFBV/0551/17 oprava teplovod.potrubia vyúčtovanie ZDFA č.7,9/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kiss - KH Parkett 35267208 5 735,63 € 11.10.2017 11.10.2017 Faktúra
DFBV/0550/17 úprava priestorov na Ľ.Z. vyúčtovanie ZDFA.2,3,8/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kiss - KH Parkett 35267208 32 707,00 € 11.10.2017 11.10.2017 Faktúra
DFBV/0538/17 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 936,00 € 09.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0546/17 pevná linka + Magio TV HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,08 € 09.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0543/17 pevná linka HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,59 € 09.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0539/17 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 180,05 € 09.10.2017 27.10.2017 Faktúra