Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0273/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 214,49 € 19.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0274/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 200,30 € 19.05.2017 24.05.2017 Faktúra
DFBV/0269/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 127,89 € 17.05.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0270/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 121,87 € 17.05.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0271/17 odb. skúška PR a PS Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MORPZ Igor Plichta 14016974 185,00 € 17.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0272/17 chránič matracov + doprava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 1-I.T.C-SK s.r.o. 48170640 145,99 € 17.05.2017 24.05.2017 Faktúra
DFBV/0267/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 45,53 € 15.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0264/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 167,93 € 15.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0268/17 preplatok elektrickej energie 1-4/2017 Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -176,90 € 15.05.2017 22.05.2017 Faktúra
DFBV/0266/17 preplatok elektrickej energie 1-4/2017 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -182,29 € 15.05.2017 22.05.2017 Faktúra
DFBV/0262/17 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 11.05.2017 15.06.2017 Faktúra
DFBV/0261/17 zrážky Lip.19 4/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 11.05.2017 15.06.2017 Faktúra
DFBV/0260/17 zrážky Ľ.Z.6 4/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 60,83 € 11.05.2017 15.06.2017 Faktúra
DFBV/0258/17 pevná linka HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,57 € 11.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0257/17 pevné linky +net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,67 € 11.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0263/17 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,46 € 11.05.2017 22.05.2017 Faktúra
DFBV/0259/17 komunálny odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 307,92 € 11.05.2017 22.05.2017 Faktúra
DFBV/0248/17 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 770,40 € 09.05.2017 15.06.2017 Faktúra
DFBV/0251/17 nedoplatok za teplo 4/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 185,68 € 09.05.2017 22.05.2017 Faktúra
DFBV/0252/17 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 84,44 € 09.05.2017 22.05.2017 Faktúra