Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0175/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 457,95 € 31.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0172/17 zhotovenie zásuvky pre autom.práčku HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 73,69 € 31.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0171/17 oprava elektroinštalácie Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 51,85 € 31.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0174/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 253,79 € 31.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0169/17 držiak pre safety MOP +rukoväť Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hagleitner Service Center 35840790 84,89 € 30.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0168/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 213,95 € 30.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0162/17 odvoz a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OLO, a.s. 00681300 187,44 € 29.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0165/17 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 66,88 € 29.03.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0164/17 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 111,46 € 29.03.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0163/17 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 53,50 € 29.03.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0167/17 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 1 037,00 € 29.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0161/17 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 53,47 € 29.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0160/17 materiál na zhotovenie ochranných krytov radiátorov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava 35838949 58,09 € 29.03.2017 31.03.2017 Faktúra
DFBV/0166/17 preplatok elektrickej energie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -77,12 € 29.03.2017 31.03.2017 Faktúra
DFBV/0159/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 50,53 € 28.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0157/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 182,77 € 28.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0158/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 259,90 € 28.03.2017 31.03.2017 Faktúra
DFBV/0156/17 kurz orofaciálnej stimulácie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PaedDr. Adelaida Fabiánová 0 425,00 € 24.03.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0155/17 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 209,11 € 24.03.2017 31.03.2017 Faktúra
DFBV/0154/17 servis PC 3/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 24.03.2017 31.03.2017 Faktúra