Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12238
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0175/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 457,95 € | 31.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/17 | zhotovenie zásuvky pre autom.práčku HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 73,69 € | 31.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/17 | oprava elektroinštalácie Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 51,85 € | 31.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 253,79 € | 31.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/17 | držiak pre safety MOP +rukoväť | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hagleitner Service Center | 35840790 | 84,89 € | 30.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 213,95 € | 30.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/17 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OLO, a.s. | 00681300 | 187,44 € | 29.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/17 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,88 € | 29.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/17 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,46 € | 29.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/17 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 53,50 € | 29.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 1 037,00 € | 29.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 53,47 € | 29.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/17 | materiál na zhotovenie ochranných krytov radiátorov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava | 35838949 | 58,09 € | 29.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/17 | preplatok elektrickej energie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -77,12 € | 29.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 50,53 € | 28.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 182,77 € | 28.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 259,90 € | 28.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/17 | kurz orofaciálnej stimulácie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PaedDr. Adelaida Fabiánová | 0 | 425,00 € | 24.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 209,11 € | 24.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/17 | servis PC 3/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 24.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra |