Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0782/19 | orez a výrub drevín | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rastislav Belák | 43414303 | 2 520,00 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0779/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 143,94 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0778/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 100,97 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0777/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 72,06 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0776/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 39,10 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0775/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 142,34 € | 19.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0774/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 89,87 € | 19.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0773/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 26,69 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0772/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 86,22 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0771/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 68,68 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0768/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 131,37 € | 18.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0770/19 | kuchynská linka + skrinky HT (darovací účet) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Merkury SHOPs.r.o. | 51231735 | 399,00 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0769/19 | oprava plynu -kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VO-KU-PLYN,s.r.o. | 31386806 | 1 189,00 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0767/19 | odstránenie havárie ústredného kúrenia Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ivan Bordáč | 35085665 | 4 320,00 € | 13.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0765/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 19,27 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0764/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 93,00 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0763/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 49,93 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0766/19 | dezinsekcia priestorov HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Wood a Stone Corporacion, s.r.o. | 50789015 | 400,00 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0757/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 232,00 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0762/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 63,95 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra |