Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12903
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0686/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 58,52 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/20 | za plyn HT12 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 385,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/20 | za plyn HT16 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 477,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/20 | za plyn Lip.13 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 53,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/20 | za plyn Ľ.Z.6 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/20 | elektrická energia 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 853,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/20 | oprava el. zásuvkového obvodu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Matej Huraj | 53282221 | 145,00 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 61,33 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 98,70 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 127,56 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/20 | OOPP - kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 359,21 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/20 | OOPP - prevádzkový úsek | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 264,30 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 99,77 € | 26.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 107,28 € | 26.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 19,54 € | 26.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 104,21 € | 26.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 140,93 € | 26.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/20 | servis PC+server 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | minerálky zo SF | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 50239473 | 300,67 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 109,73 € | 23.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |