Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0018/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 96,28 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145,33 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/20 | vyúčtovanie r.2019 elektr.energie HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 199,33 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/20 | pevná linka + Magio TV HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,68 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 75,15 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 18,72 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 62,32 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | za teplo 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 900,00 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 84,98 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 201,30 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 351,29 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/20 | nedoplatok za teplo 12/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 104,64 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | vyúčtovanie r.2019 elektr.energie HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 77,01 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/20 | správa informačného systému - server 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/20 | pevné linky +net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,51 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/20 | elektrická energia 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 932,00 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0884/19 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 31.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0883/19 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 31.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0882/19 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,72 € | 31.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0881/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 99,36 € | 31.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra |