Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0269/20 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,75 € 08.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0270/20 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,75 € 08.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0271/20 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 185,22 € 08.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0272/20 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 171,08 € 08.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0274/20 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 136,24 € 08.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0277/20 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 98,53 € 08.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0275/20 jednorázové rukavice Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ŠKOLBOZ -Sk s.r.o. 44465238 136,80 € 08.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0273/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Trend Hygiena s.r.o. 44783892 64,51 € 08.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0258/20 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 115,84 € 05.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0259/20 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,30 € 05.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0262/20 potraviny 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 5,40 € 05.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0263/20 potraviny 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 28,19 € 05.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0264/20 potraviny 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 50,33 € 05.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0252/20 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 111,46 € 05.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0253/20 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 24,52 € 05.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0254/20 za plyn Lip.13 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 53,00 € 05.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0255/20 za plyn HT16 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 477,00 € 05.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0256/20 za plyn HT12 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 385,00 € 05.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0260/20 nedoplatok za teplo 5/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 441,02 € 05.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0266/20 réžia za poskytnuté obedy pre klientov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 13,62 € 05.06.2020 17.06.2020 Faktúra