Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0280/20 | potraviny 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 8,93 € | 09.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/20 | potraviny 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 49,86 € | 09.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/20 | potraviny 5/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 7,65 € | 09.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/20 | odborná prehliadka tlakového a plynového zariadenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VO-KU-PLYN,s.r.o. | 31386806 | 696,00 € | 09.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/20 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 060,00 € | 08.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/20 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 57,50 € | 08.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/20 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 08.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/20 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 08.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/20 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 08.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/20 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 08.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/20 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,24 € | 08.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/20 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 98,53 € | 08.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/20 | jednorázové rukavice | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠKOLBOZ -Sk s.r.o. | 44465238 | 136,80 € | 08.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 64,51 € | 08.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/20 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 115,84 € | 05.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/20 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,30 € | 05.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/20 | potraviny 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 5,40 € | 05.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/20 | potraviny 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 28,19 € | 05.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/20 | potraviny 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 50,33 € | 05.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/20 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,46 € | 05.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra |