Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12634

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0732/20 výmena PVC podlahy na Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Alojz Gorfol 43089712 1 548,80 € 18.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0727/20 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO, s.r.o. 31584268 694,24 € 17.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0725/20 pieskovisko, kolotoč Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Maquita s.r.o. Nitrianske Pravno 36316881 1 999,00 € 17.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0728/20 chladená strava 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 330,60 € 17.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0726/20 stoličky jedáleň Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Igor Styk 37288121 1 711,20 € 17.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0729/20 vitamíny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MEDACO s.r.o. 35920882 163,75 € 17.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFSF/0003/20 stravovacie poukazy zo SF- podľa KZ Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 7 036,00 € 16.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0718/20 potraviny 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 55,44 € 16.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0722/20 potraviny 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 75,08 € 16.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0723/20 revízie el. spotrebičov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 1 248,00 € 16.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0719/20 potraviny 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 36,50 € 16.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0720/20 potraviny 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 66,00 € 16.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0721/20 potraviny 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 65,94 € 16.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0724/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 492,60 € 16.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0715/20 potraviny 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 139,98 € 15.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0716/20 potraviny 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 115,05 € 15.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0707/20 potraviny 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 119,64 € 15.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0711/20 oprava osvetlenia budovy Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Matej Huraj 53282221 135,00 € 15.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0714/20 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 106,78 € 15.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0712/20 potraviny 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 23,87 € 15.12.2020 17.12.2020 Faktúra