Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0177/24 pevné linky + TV HT16 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,59 € 06.05.2024 31.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0173/24 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,93 € 06.05.2024 31.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0170/24 za teplo 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 150,00 € 02.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0169/24 za plyn Lip.13 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 18,00 € 02.05.2024 31.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0168/24 za plyn Ľ.Z.6 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 12,00 € 02.05.2024 31.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0167/24 za plyn HT12 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 366,00 € 02.05.2024 31.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0166/24 za plyn HT16 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 355,00 € 02.05.2024 31.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0165/24 servis PC+ server 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 30.04.2024 20.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0164/24 vodné,stočné,zrážky HT16 3-4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 119,74 € 29.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0163/24 vodné,stočné,zrážky HT12 3-4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 191,00 € 29.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0162/24 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VHM Corp s.r.o. 53898834 519,29 € 29.04.2024 20.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0160/24 servis a oprava auta Citroen Jumper Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 1 722,54 € 24.04.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0161/24 ročný prístup -verejná správa 5/2023-5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Poradca podnikateľa 31592503 228,00 € 24.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFBV/0155/24 univerzálne koše do umývačky riadu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 B- commerce,s.r.o. 52424812 27,62 € 22.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFBV/0159/24 opravná faktúra za el. energiu Lip.19 3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 26,10 € 22.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0158/24 opravná faktúra za el. energiu Lip.13 3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 26,41 € 22.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0157/24 opravná faktúra za el. energiu Ľ.Z.6 3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 34,40 € 22.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0156/24 opravná faktúra HT12,16 3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 28,39 € 22.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0153/24 vyúčtovanie vodné, stočné,zrážky 3-4/2024 Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 306,18 € 16.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0154/24 vodné,stočné,zrážky Lip.19 3-4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 100,70 € 16.04.2024 20.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra