Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0045/26 odber kuchynského odpadu Ľ.Z. 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 39,36 € 03.03.2026 18.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0040/26 ochrana osobných údajov 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SafetyHUB s.r.o. 52596796 45,00 € 02.03.2026 16.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0041/26 za dodávky plynu 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MET Slovakia ,a.s. 45860637 599,00 € 02.03.2026 16.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0042/26 za teplo 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 510,00 € 02.03.2026 18.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0039/26 vodné,stočné,zrážky HT12 1-2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 204,42 € 26.02.2026 18.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0038/26 update sviatkov na rok 2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 XDEVEL Jaroslav Gregorec 36925161 20,00 € 25.02.2026 16.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0037/26 nedoplatok za 10/2025 (opravná faktúra) Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8,77 € 23.02.2026 16.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0036/26 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing. Peter Gerši - GC Tech 36880574 969,00 € 23.02.2026 16.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0035/26 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 1-2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 217,71 € 18.02.2026 16.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0034/26 za dodávky plynu 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MET Slovakia ,a.s. 45860637 599,00 € 16.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0033/26 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT 16 1-2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,53 € 16.02.2026 16.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0030/26 mobilné služby 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 128,12 € 09.02.2026 16.02.2026 Faktúra
DFBV/0031/26 za teplo 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 030,00 € 09.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0032/26 centralizovaná ochrana - výjazdy na objekt Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 49,20 € 09.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0025/26 elektrická energia Lip.13 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 325,85 € 06.02.2026 16.02.2026 Faktúra
DFBV/0026/26 elektrická energia Ľ.Z.6 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 287,35 € 06.02.2026 16.02.2026 Faktúra
DFBV/0027/26 elektrická energia Lip.19 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 268,88 € 06.02.2026 16.02.2026 Faktúra
DFBV/0028/26 elektrická energia HT16 ,12 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 196,56 € 06.02.2026 16.02.2026 Faktúra
DFBV/0029/26 preplatok za teplo 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 971,53 € 06.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0021/26 za poskytnutie stravovacích služieb Lip.13 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 9 314,47 € 05.02.2026 16.02.2026 Faktúra