Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12677

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0335/25 elektrická energia HT16 11/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 50,25 € 05.11.2025 01.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0341/25 servis plynových kotlov a ohrievača vody HT12,16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 322,00 € 05.11.2025 01.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0342/25 servis plynových spotrebičov Lip.13,Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 461,25 € 05.11.2025 01.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0343/25 servisná prehliadka tlakových nádob HT16,12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 202,95 € 05.11.2025 01.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0340/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 189,38 € 05.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0336/25 pevné linky + net. TV aj HT16 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 132,37 € 05.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0337/25 pevné linky + TV HT16 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,04 € 05.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0338/25 pevné linky + net. , TV HT12 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,86 € 05.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0339/25 PHM, kosačka, umytie auta 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 244,09 € 05.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0332/25 odber kuchynského odpadu Lip.13 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 49,20 € 03.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFBV/0333/25 odber kuchynského odpadu Ľ.Z.6 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 49,20 € 03.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFBV/0325/25 ochrana osobných údajov 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SafetyHUB s.r.o. 52596796 45,00 € 03.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFBV/0323/25 pracovné kalendáre 2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IMI Trade s.r.o. 31565531 150,68 € 03.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFBV/0322/25 oprava auta Citroen Jumper Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 1 264,39 € 03.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFBV/0330/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 253,04 € 03.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0326/25 za plyn HT16 11/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 517,00 € 03.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0327/25 za plyn Lip.13 11/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 62,00 € 03.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0328/25 za plyn Ľ.Z.6 11/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 10,00 € 03.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0329/25 za plyn HT12 11/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 395,00 € 03.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0331/25 dodanie a montáž PVC v budovách Lip.13,19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VETEX Int., s.r.o. 44593287 4 557,77 € 03.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra