Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12303

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0425/24 revízie el. ručné náradia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 400,00 € 05.12.2024 12.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0424/24 revízie el.spotrebiče v kanceláriách,kuchyniach a skladoch Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 320,00 € 05.12.2024 12.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0423/24 Eset Protect do 28.10.2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 478,30 € 05.12.2024 11.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0422/24 supervízia pre zamestnancov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Kristína Mózešová, PhD. 40334635 655,00 € 05.12.2024 11.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0417/24 PHM, umyváreň aút , ostatné 11/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 174,51 € 04.12.2024 13.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0416/24 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 11-12/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 165,90 € 04.12.2024 13.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0421/24 ochrana osobných údajov 11/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SafetyHUB s.r.o. 52596796 45,00 € 04.12.2024 11.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0420/24 maliarske práce -vytopenej miestnosti Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 First Company s.r.o. 46901124 5 926,00 € 04.12.2024 11.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0418/24 servis PC+ server 11/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 04.12.2024 11.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0415/24 pevné linky + net. , TV HT12 11/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,44 € 03.12.2024 13.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0414/24 pevné linky + TV HT16 11/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,92 € 03.12.2024 13.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0413/24 pevné linky+ net. aj HT16 11/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 125,52 € 03.12.2024 13.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0409/24 za plyn HT16 12/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 355,00 € 03.12.2024 13.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0408/24 za plyn HT12 12/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 366,00 € 03.12.2024 13.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0407/24 za plyn Lip.13 12/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 84,00 € 03.12.2024 13.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0406/24 za plyn Ľ.Z.6 12/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 12,00 € 03.12.2024 13.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0405/24 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 11-12/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 230,09 € 03.12.2024 13.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0412/24 za teplo 12/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 13 470,00 € 03.12.2024 12.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0410/24 revízia plynových zariadení Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 439,20 € 03.12.2024 11.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0411/24 klimatizácia na HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ICE TEAM, s.r.o. 1391912 1 464,00 € 03.12.2024 11.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra