Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12892

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0132/26 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 4-5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 19,93 € 15.05.2026 29.05.2026 Faktúra
DFBV/0131/26 nedoplatok za teplo 4/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 243,38 € 13.05.2026 22.05.2026 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0128/26 mobilné služby 4/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 124,98 € 11.05.2026 22.05.2026 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0129/26 za poskytovanie stravovacích služieb Lip. 4/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 9 684,54 € 11.05.2026 22.05.2026 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0130/26 za poskytovanie stravovacích služieb Ľ.Z. 4/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 1 438,85 € 11.05.2026 22.05.2026 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0123/26 kryt na trampolínu HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Gevon s.r.o. 51662418 71,94 € 08.05.2026 08.05.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0124/26 vyúčtovanie el. energie HT12, 16 4/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 172,78 € 08.05.2026 22.05.2026 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0125/26 vyúčtovanie el. energie Lip.13 4/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 258,05 € 08.05.2026 22.05.2026 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0126/26 vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 4/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 252,35 € 08.05.2026 22.05.2026 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0127/26 vyúčtovanie el. energie Lip.19 4/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 249,21 € 08.05.2026 22.05.2026 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0122/26 centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 49,20 € 07.05.2026 22.05.2026 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0121/26 multisport karty - zamestnanci 5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Benefit Systems Slovakia s.r.o 48059528 294,21 € 06.05.2026 22.05.2026 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0117/26 elektrická energia HT16 5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 45,54 € 05.05.2026 14.05.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0120/26 servis PC+ server, kybernetická bezpečnosť 4/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 378,90 € 05.05.2026 14.05.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0119/26 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 4/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 201,45 € 05.05.2026 25.05.2026 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0114/26 pevné linky, internet + TV 4/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 135,52 € 05.05.2026 25.05.2026 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0115/26 pevné linky+net. , TV HT12 4/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,75 € 05.05.2026 25.05.2026 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0116/26 TV magio HT16 5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,18 € 05.05.2026 25.05.2026 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0118/26 PHM,PHM do kosačky,umyváreň aút , ostatné 4/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 192,37 € 05.05.2026 25.05.2026 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0113/26 za teplo 5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 780,00 € 04.05.2026 14.05.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra