Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12845

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0092/26 webinár: Bez napätia v ambulancii Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Direct Impact, s.r.o. 35833637 20,00 € 08.04.2026 04.05.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0078/26 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 3/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 250,00 € 07.04.2026 04.05.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0079/26 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 3/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 205,05 € 07.04.2026 04.05.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0082/26 pevné linky, internet + TV 3/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 86,75 € 07.04.2026 04.05.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0083/26 pevné linky, internet+ TV HT12 3/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,32 € 07.04.2026 04.05.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0084/26 TV magio HT16 4/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,18 € 07.04.2026 04.05.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0081/26 PHM, umyváreň aút 3/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 241,41 € 07.04.2026 04.05.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0080/26 elektrická energia HT16 4/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 45,54 € 07.04.2026 04.05.2026 Faktúra
DFBV/0077/26 mesačný poplatok za SIM kartu 1-3/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 76,38 € 07.04.2026 04.05.2026 Faktúra
DFBV/0076/26 za teplo 4/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 540,00 € 02.04.2026 04.05.2026 Faktúra
DFBV/0073/26 odber kuchynského odpadu Lip.13 3/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 39,36 € 02.04.2026 04.05.2026 Faktúra
DFBV/0074/26 odber kuchynského odpadu Ľ.Z. 3/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 39,36 € 02.04.2026 04.05.2026 Faktúra
DFBV/0071/26 centralizovaná ochrana objektu 1-3/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 387,45 € 02.04.2026 04.05.2026 Faktúra
DFBV/0072/26 ochrana osobných údajov 3/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SafetyHUB s.r.o. 52596796 45,00 € 02.04.2026 04.05.2026 Faktúra
DFBV/0075/26 za dodávky plynu 3/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MET Slovakia ,a.s. 45860637 599,00 € 02.04.2026 04.05.2026 Faktúra
DFBV/0070/26 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jan Petrovics 34250557 443,78 € 26.03.2026 31.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0069/26 vodné, stočné, zrážky HT12 2-3/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 204,42 € 26.03.2026 05.05.2026 Faktúra
DFBV/0068/26 servis automobilu Citroen Jumper Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 2 141,43 € 19.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFBV/0066/26 ochrana osobných údajov 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SafetyHUB s.r.o. 52596796 45,00 € 18.03.2026 23.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0067/26 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 2-3/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 206,90 € 18.03.2026 26.03.2026 Faktúra